Типы документов



Постановление Правительства Алтайского края от 16.02.2023 N 45 "О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 31.07.2019 N 297"



ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 февраля 2023 г. в„– 45

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ 31.07.2019 в„– 297

Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Правительства Алтайского края от 31.07.2019 в„– 297 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" (в редакции от 30.09.2019 в„– 368, от 29.06.2020 в„– 279, от 15.09.2020 в„– 397, от 03.12.2020 в„– 516, от 02.04.2021 в„– 111, от 31.05.2021 в„– 188, от 28.09.2021 в„– 362, от 29.12.2021 в„– 496, от 27.06.2022 в„– 232) изменения согласно приложению.

Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края
В.П.ТОМЕНКО





Приложение
к Постановлению
Правительства Алтайского края
от 16 февраля 2023 г. в„– 45

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛТАЙСКОГО
КРАЯ ОТ 31.07.2019 в„– 297

В государственной программе Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами", утвержденной указанным постановлением (далее - "государственная программа"):
в паспорте государственной программы:
в позиции "Срок и этапы реализации программы" число "2024" заменить числом "2025";
позицию "Объемы финансирования программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования программы
общий объем финансирования государственной программы Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" (далее - "государственная программа") за счет всех источников финансирования составит 54774337,1 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 2406851,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 49389,8 тыс. рублей;
2020 год - 180393,8 тыс. рублей;
2021 год - 245436,3 тыс. рублей;
2022 год - 672309,6 тыс. рублей;
2023 год - 736222,3 тыс. рублей;
2024 год - 486016,2 тыс. рублей;
2025 год - 37083,4 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 22108829,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 2812485,4 тыс. рублей;
2020 год - 2822364,5 тыс. рублей;
2021 год - 3468742,3 тыс. рублей;
2022 год - 5743778,2 тыс. рублей;
2023 год - 5353925,2 тыс. рублей;
2024 год - 1312018,0 тыс. рублей;
2025 год - 595516,1 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов - 721524,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 230218,2 тыс. рублей;
2020 год - 192751,5 тыс. рублей;
2021 год - 112363,3 тыс. рублей;
2022 год - 63044,4 тыс. рублей;
2023 год - 61271,9 тыс. рублей;
2024 год - 40229,8 тыс. рублей;
2025 год - 21645,8 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 29537131,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 507025,3 тыс. рублей;
2020 год - 758592,4 тыс. рублей;
2021 год - 803529,4 тыс. рублей;
2022 год - 2655204,7 тыс. рублей;
2023 год - 23311084,5 тыс. рублей;
2024 год - 1001384,8 тыс. рублей;
2025 год - 500310,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете";

в позиции "Ожидаемые результаты реализации программы" число "2024" заменить числом "2025";
число "73,4" заменить числом "72,6";
число "752,0" заменить числом "757,0";
число "50,0" заменить числом "70,0";
число "50,0" заменить числом "100,0";
число "50,0" заменить числом "10,0";
в разделе 2.1 государственной программы:
слова "18.08.2021 в„– 116-п" заменить словами "30.08.2022 в„– 111-п"; слова "следующих приоритетных проектов: "Цифровая инфраструктура ЖКХ", "Новый умный дом" заменить словами "следующего приоритетного проекта: "Развитие клиентоцентричной системы управления ЖК на базе ГИС ЖКХ";
в разделе 2.3 государственной программы число "2024" заменить числом "2025";
число "73,4" заменить числом "72,6";
число "752,0" заменить числом "757,0";
в разделе 2.4 государственной программы число "2024" заменить числом "2025";
в разделе 4 государственной программы:
абзацы шестой - тридцать пятый раздела 4 государственной программы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования государственной программы составляет 54774337,1 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 2406851,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 49389,8 тыс. рублей;
2020 год - 180393,8 тыс. рублей;
2021 год - 245436,3 тыс. рублей;
2022 год - 672309,6 тыс. рублей;
2023 год - 736222,3 тыс. рублей;
2024 год - 486016,2 тыс. рублей;
2025 год - 37083,4 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 22108829,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 2812485,4 тыс. рублей;
2020 год - 2822364,5 тыс. рублей;
2021 год - 3468742,3 тыс. рублей;
2022 год - 5743778,2 тыс. рублей;
2023 год - 5353925,2 тыс. рублей;
2024 год - 1312018,0 тыс. рублей;
2025 год - 715516,1 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов - 721524,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 230218,2 тыс. рублей;
2020 год - 192751,5 тыс. рублей;
2021 год - 112363,3 тыс. рублей;
2022 год - 63044,4 тыс. рублей;
2023 год - 61271,9 тыс. рублей;
2024 год - 40229,8 тыс. рублей;
2025 год - 21645,8 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 29537131,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 507025,3 тыс. рублей;
2020 год - 758592,4 тыс. рублей;
2021 год - 803529,4 тыс. рублей;
2022 год - 2655204,7 тыс. рублей;
2023 год - 23311084,5 тыс. рублей;
2024 год - 1001384,8 тыс. рублей;
2025 год - 500310,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах, решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";
в паспорте подпрограммы 1 государственной программы:
в разделе "Сроки и этапы реализации подпрограммы" число "2024" заменить числом "2025";
раздел "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования составит 7460798,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 815989,7 тыс. рублей;
2020 год - 939210,6 тыс. рублей;
2021 год - 1282314,6 тыс. рублей;
2022 год - 1228779,6 тыс. рублей;
2023 год - 2337030,8 тыс. рублей;
2024 год - 799755,0 тыс. рублей;
2025 год - 57717,7 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 1578664,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 49389,8 тыс. рублей;
2020 год - 115599,0 тыс. рублей;
2021 год - 245436,3 тыс. рублей;
2022 год - 374925,5 тыс. рублей;
2023 год - 515280,1 тыс. рублей;
2024 год - 278034,1 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 4741998,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 480518,2 тыс. рублей;
2020 год - 437577,3 тыс. рублей;
2021 год - 617517,1 тыс. рублей;
2022 год - 837754,4 тыс. рублей;
2023 год - 1798612,9 тыс. рублей;
2024 год - 518297,1 тыс. рублей;
2025 год - 51721,5 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов - 85827,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 13056,4 тыс. рублей;
2020 год - 7441,9 тыс. рублей;
2021 год - 16671,2 тыс. рублей;
2022 год - 16099,7 тыс. рублей;
2023 год - 23137,8 тыс. рублей;
2024 год - 3423,8 тыс. рублей;
2025 год - 5996,2 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников - 1054307,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 273025,3 тыс. рублей;
2020 год - 378592,4 тыс. рублей;
2021 год - 402690,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете";

в разделе "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" число "2024" заменить числом "2025";
число "82,6" заменить числом "81,4";
число "137,6" заменить числом "174,8";
число "14" заменить числом "16";
число "128" заменить числом "193";
число "9" заменить числом "40";
в разделе 2.2 "Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 1":
таблицу 2 изложить в следующей редакции:

Позиция в рейтинге
Наименование объекта
Объем инвестиций из федерального бюджета, млн рублей
Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения Алтайского края, %
Значение показателя бюджетной эффективности, рублей/процент
1
2
3
4
5
1
Реконструкция сетей и объектов водоснабжения в с. Петропавловское Петропавловского района
158,30
0,11
1439117272,7/1
2
Строительство насосной станции 3-го подъема по ул. Звездной, 30 г. Барнаула
436,00
0,47
927619787,2/1
3
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Родино Родинского района
296,20
0,34
871186470,6/1
4
Реконструкция артезианского водозабора в п. Казенная Заимка по ул. Соколиной, 55 г. Барнаула
93,60
0,12
780087500/1
5
Реконструкция артезианского водозабора в микрорайоне "Спутник" по ул. Декоративной, 51г г. Барнаула
136,10
0,18
756045000,0/1
6
Строительство водозабора и разводящих сетей водоснабжения в с. Новоегорьевское Егорьевского района
99,80
0,23
453833181,8/1
7
Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в р.п. Тальменка Тальменского района Алтайского края
244,90
0,60
408134166,7/1
8
Романовский район, с. Сидоровка, реконструкция водопроводных сетей
8,30
0,05
165484000/1

в разделе 2.3 "Показатели и ожидаемые результаты подпрограммы 1" число "2024" заменить числом "2025";
число "82,6" заменить числом "81,4";
число "137,6" заменить числом "174,8";
число "14" заменить числом "16";
число "128" заменить числом "193";
число "9" заменить числом "40";
в разделе 2.4 "Сроки и этапы реализации подпрограммы 1" число "2024" заменить числом "2025";
раздел 3 "Объем финансирования подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"3. Объем финансирования подпрограммы 1

Объем финансирования подпрограммы 1 составляет 7460798,0 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год - 815989,7 тыс. рублей;
2020 год - 939210,6 тыс. рублей;
2021 год - 1282314,6 тыс. рублей;
2022 год - 1228779,6 тыс. рублей;
2023 год - 2337030,8 тыс. рублей;
2024 год - 799755,0 тыс. рублей;
2025 год - 57717,7 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 1578664,8 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год - 49389,8 тыс. рублей;
2020 год - 115599,0 тыс. рублей;
2021 год - 245436,3 тыс. рублей;
2022 год - 374925,5 тыс. рублей;
2023 год - 515280,1 тыс. рублей;
2024 год - 278034,1 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 4981998,5 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год - 480518,2 тыс. рублей;
2020 год - 437577,3 тыс. рублей;
2021 год - 617517,1 тыс. рублей;
2022 год - 837754,4 тыс. рублей;
2023 год - 1798612,9 тыс. рублей;
2024 год - 518297,1 тыс. рублей;
2025 год - 51721,5 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 85827,0 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год - 13056,4 тыс. рублей;
2020 год - 7441,9 тыс. рублей;
2021 год - 16671,2 тыс. рублей;
2022 год - 16099,7 тыс. рублей;
2023 год - 23137,8 тыс. рублей;
2024 год - 3423,8 тыс. рублей;
2025 год - 5996,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства (организаций) - 1054307,7 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год - 273025,3 тыс. рублей;
2020 год - 378592,4 тыс. рублей;
2021 год - 402690,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете.";
приложения 1, 2, 3, 4 к подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящим изменениям;
в паспорте подпрограммы 2 государственной программы:
в разделе "Сроки и этапы реализации мероприятий подпрограммы" число "2024" заменить числом "2025";
раздел "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования составит 15011063,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 2248356,0 тыс. рублей;
2020 год - 2216964,6 тыс. рублей;
2021 год - 2076295,7 тыс. рублей;
2022 год - 4679976,5 тыс. рублей;
2023 год - 3260929,6 тыс. рублей;
2024 год - 350583,0 тыс. рублей;
2025 год - 177958,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 828186,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 64794,8 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 297384,1 тыс. рублей;
2023 год - 220942,2 тыс. рублей;
2024 год - 207982,1 тыс. рублей;
2025 год - 37083,4 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 13794979,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 2075817,2 тыс. рублей;
2020 год - 2014660,6 тыс. рублей;
2021 год - 2050074,2 тыс. рублей;
2022 год - 4350297,8 тыс. рублей;
2023 год - 3020654,3 тыс. рублей;
2024 год - 142600,9 тыс. рублей;
2025 год - 140874,6 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов - 387897,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 172538,8 тыс. рублей;
2020 год - 137509,2 тыс. рублей;
2021 год - 26221,5 тыс. рублей;
2022 год - 32294,6 тыс. рублей;
2023 год - 19333,1 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете";

раздел "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
к концу 2025 года:
снижение удельного веса потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла до 18,8%;
ежегодное снижение кредиторской задолженности за коммунальные услуги, потребляемые учреждениями бюджетной сферы, составит не менее 10%;
недопущение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением нормативного срока устранения аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры;
снижение числа аварий на системах теплоснабжения к уровню 2018 года на 27,3%;
количество смонтированных модульных котельных установок составит 49 ед.;
количество установленных отопительных котлов составит 354 ед.;
протяженность проложенных тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) составит 106,3 км;
к концу 2023 года:
количество отобранных проб для определения качества угля, приобретенного муниципальными учреждениями, составит 586 шт.";

в разделе 2.3 "Показатели и ожидаемые результаты подпрограммы 2" число "2024" заменить числом "2025";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"ежегодное снижение кредиторской задолженности за коммунальные услуги, потребляемые учреждениями бюджетной сферы, составит не менее 10%;";
число "27,9" заменить числом "27,3";
число "3139" заменить числом "49";
число "198216" заменить числом "354";
число "16270,6" заменить числом "106,3";
число "2022" заменить числом "2023";
число "2021" заменить числом "2023";
число "165" заменить числом "131";
в разделе 2.4 "Сроки и этапы реализации подпрограммы 2" число "2024" заменить числом "2025";
раздел 3 "Объем финансирования подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"3. Объем финансирования подпрограммы 2

Объем финансирования подпрограммы 2 составляет 15011063,4 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год - 2248356,0 тыс. рублей;
2020 год - 2216964,6 тыс. рублей;
2021 год - 2076295,7 тыс. рублей;
2022 год - 4679976,5 тыс. рублей;
2023 год - 3260929,6 тыс. рублей;
2024 год - 350583,0 тыс. рублей;
2025 год - 177958,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 828186,6 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 64794,8 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 297384,1 тыс. рублей;
2023 год - 220942,2 тыс. рублей;
2024 год - 207982,1 тыс. рублей;
2025 год - 37083,4 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 13794979,6 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год - 2075817,2 тыс. рублей;
2020 год - 2014660,6 тыс. рублей;
2021 год - 2050074,2 тыс. рублей;
2022 год - 4350297,8 тыс. рублей;
2023 год - 3020654,3 тыс. рублей;
2024 год - 142600,9 тыс. рублей;
2025 год - 140874,6 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 387897,2 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год - 172538,8 тыс. рублей;
2020 год - 137509,2 тыс. рублей;
2021 год - 26221,5 тыс. рублей;
2022 год - 32294,6 тыс. рублей;
2023 год - 19333,1 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете.";
в подпрограмме 3 государственной программы:
в паспорте подпрограммы 3:
в позиции "Сроки и этапы реализации подпрограммы":
число "2024" заменить числом "2025";
позицию "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования составит 31795637,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 534773,0 тыс. рублей;
2020 год - 696601,0 тыс. рублей;
2021 год - 967335,0 тыс. рублей;
2022 год - 3132954,8 тыс. рублей;
2023 год - 23861623,5 тыс. рублей;
2024 год - 1686390,8 тыс. рублей;
2025 год - 915959,6 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 3065013,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 256150,0 тыс. рублей;
2020 год - 268800,6 тыс. рублей;
2021 год - 497025,0 тыс. рублей;
2022 год - 463100,0 тыс. рублей;
2023 год - 531738,0 тыс. рублей;
2024 год - 648200,0 тыс. рублей;
2025 год - 400000 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов - 247800,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 44623,0 тыс. рублей;
2020 год - 47800,4 тыс. рублей;
2021 год - 69470,6 тыс. рублей;
2022 год - 14650,1 тыс. рублей;
2023 год - 18801,0 тыс. рублей;
2024 год - 36806,0 тыс. рублей;
2024 год - 15649,6 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 28482823,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 234000,0 тыс. рублей;
2020 год - 380000,0 тыс. рублей;
2021 год - 400839,4 тыс. рублей;
2022 год - 2655204,7 тыс. рублей;
2023 год - 23311084,5 тыс. рублей;
2024 год - 1001384,8 тыс. рублей;
2025 год - 500310,0 тыс. рублей";

в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" и разделе 2.3 подпрограммы:
число "2024" заменить числом "2025";
число "752,0" заменить числом "757,0";
число "2584,1" заменить числом "2606,8";
число "29,1" заменить числом "21,1";
число "92" заменить числом "114";
число "81244" заменить числом "66025";число "16,5" заменить числом "21,1";
число "262" заменить числом "312";
число "353000" заменить числом "351500";
число "24,7" заменить числом "24,67";
число "53" заменить числом "51";
в разделах 2.1, 2.4 число "2024" заменить числом "2025";
в абзаце восемнадцатом раздела 4 подпрограммы слова "органам исполнительной власти" заменить словами "исполнительным органам";
раздел 5 "Общий объем финансирования подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"5. Общий объем финансирования подпрограммы 3

"Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется за счет средств краевого и местных бюджетов и внебюджетных средств.
Общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования составит 31795637,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 534773,0 тыс. рублей;
2020 год - 696601,0 тыс. рублей;
2021 год - 967335,0 тыс. рублей;
2022 год - 3132954,8 тыс. рублей;
2023 год - 23861623,5 тыс. рублей;
2024 год - 1686390,8 тыс. рублей;
2025 год - 915959,6 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 3065013,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 256150,0 тыс. рублей;
2020 год - 268800,6 тыс. рублей;
2021 год - 497025,0 тыс. рублей;
2022 год - 463100,0 тыс. рублей;
2023 год - 531738,0 тыс. рублей;
2024 год - 648200,0 тыс. рублей;
2025 год - 400000 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов - 247800,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 44623,0 тыс. рублей;
2020 год - 47800,4 тыс. рублей;
2021 год - 69470,6 тыс. рублей;
2022 год - 14650,1 тыс. рублей;
2023 год - 18801,0 тыс. рублей;
2024 год - 36806,0 тыс. рублей;
2024 год - 15649,6 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 28482823,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 234000,0 тыс. рублей;
2020 год - 380000,0 тыс. рублей;
2021 год - 400839,4 тыс. рублей;
2022 год - 2655204,7 тыс. рублей;
2023 год - 23311084,5 тыс. рублей;
2024 год - 1001384,8 тыс. рублей;
2025 год - 500310,0 тыс. рублей;
Объемы бюджетных ассигнований подлежат ежегодному уточнению при формировании краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ассигнования из краевого бюджета будут выделяться в пределах объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период.
Правила предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по строительству объектов газификации и капитальному ремонту эксплуатируемых газовых котельных приведены в приложении 1 к подпрограмме 3.";
в разделе 6 подпрограммы:
число "2024" заменить числом "2025";
в абзаце третьем число "747,0" заменить числом "757,0";
в приложении 1 к подпрограмме:
наименование приложения изложить в следующей редакции:
"Правила предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов газификации и капитальному ремонту эксплуатируемых газовых котельных";
по тексту приложения:
в пунктах 1.1 и 1.3 слово "строительству" заменить словами "проектированию, строительству";
второй абзац пункта 2.2, пункт 2.8 признать утратившими силу;
пункт 2.2 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
"обеспечение муниципальным образованием софинансирования мероприятий подпрограммы 3 "Газификация Алтайского края" за счет средств бюджета муниципального образования;";
в паспорте подпрограммы 4 государственной программы:
в разделе "Сроки и этапы реализации подпрограммы" число "2024" заменить числом "2025";
раздел "Объем финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета - 506838,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 101326,0 тыс. рублей;
2021 год - 304126,0 тыс. рублей;
2022 год - 92626,0 тыс. рублей;
2023 год - 2920,0 тыс. рублей;
2024 год - 2920,0 тыс. рублей;
2025 год - 2920,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период";

в разделе 2.3 "Показатели и ожидаемые результаты подпрограммы 4" число "2024" заменить числом "2025";
в разделе 2.4 "Сроки и этапы реализации подпрограммы 4" число "2024" заменить числом "2025";
раздел 3 "Объем финансирования подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий подпрограммы 4 осуществляется за счет средств краевого бюджета.
Объем финансирования из средств краевого бюджета составляет 506838,0 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 101326,0 тыс. рублей;
2021 год - 304126,0 тыс. рублей;
2022 год - 92626,0 тыс. рублей;
2023 год - 2920,0 тыс. рублей;
2024 год - 2920,0 тыс. рублей;
2025 год - 2920,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете.";
приложения 5, 6, 7 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям 5, 6, 7 к настоящим изменениям;
подпункт "г" пункта 2.1 приложения 8 к государственной программе признать утратившим силу;
подпункт "б" пункта 5 приложения 9 к государственной программе признать утратившим силу.





Приложение 1
к изменениям,
которые вносятся
в постановление
Правительства Алтайского края
от 31.07.2019 в„– 297

ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЧИСТАЯ ВОДА" С УЧЕТОМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННОЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

в„– п/п
Объектная характеристика
Финансово-экономическая характеристика
Муниципальное образование
Наименование объекта
Форма собственности на объект
Вид работ по объекту
Предельная (плановая) стоимость работ
в том числе:
Значение показателя эффективности использования бюджетных средств
Позиция объекта в рейтинге по показателю эффективности использования бюджетных средств
федеральный бюджет
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
внебюджетные средства
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб./процент
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого по Алтайскому краю
общая стоимость объекта
1844691,99
1473184,20
371507,79



в том числе: проектно-сметная документация
11400,39
0,00
11400,39



строительно-монтажные работы
1833291,60
1473184,20
360107,40



Итого по Тальменскому району
общая стоимость в том числе:
247484,30
244880,50
2603,80



проектно-сметная документация






строительно-монтажные работы
247484,30
244880,50
2603,80



1.
Тальменский район
строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в р.п. Тальменка Тальменского района Алтайского края
муниципальная собственность
новое строительство
общая стоимость
247484,30
244880,50
2603,80

408134,2/1
7
в том числе: проектно-сметная документация






строительно-монтажные работы
247484,30
244880,50
2603,80



Итого по Егорьевскому району
общая стоимость
113177,50
99843,30
13334,20



в том числе: проектно-сметная документация






строительно-монтажные работы
113177,50
99843,30
13334,20



2.
Егорьевский район
строительство водозабора и разводящих сетей водоснабжения в с. Новоегорьевское Егорьевского района
муниципальная собственность
новое строительство
общая стоимость
113177,50
99843,30
13334,20

453833,2/1
6
в том числе: проектно-сметная документация






строительно-монтажные работы
113177,50
99843,30
13334,20



Итого по Петропавловскому району
общая стоимость
243160,30
158302,90
84857,40



в том числе: проектно-сметная документация






строительно-монтажные работы
243160,30
158302,90
84857,40



3.
Петропавловский район
реконструкция сетей и объектов водоснабжения в с. Петропавловское Петропавловского района
муниципальная собственность
реконструкция
общая стоимость
243160,30
158302,90
84857,40

1439117,3/1
1
в том числе: проектно-сметная документация






строительно-монтажные работы
243160,30
158302,90
84857,40



Итого по Родинскому району
общая стоимость
359402,00
296203,40
63198,60



в том числе: проектно-сметная документация






строительно-монтажные работы
359402,00
296203,40
63198,60



4.
Родинский район
реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Родино Родинского района
муниципальная собственность
реконструкция
общая стоимость
359402,00
296203,40
63198,60

871186,5/1
3
в том числе: проектно-сметная документация






строительно-монтажные работы
359402,00
296203,40
63198,60



Итого по г. Барнаулу
общая стоимость
754654,10
665679,90
88974,20



в том числе: проектно-сметная документация






строительно-монтажные работы
754654,10
665679,90
88974,20



5.
г. Барнаул
строительство насосной станции 3-го подъема по ул. Звездной, 30
муниципальная собственность
новое строительство
общая стоимость
496665,60
435981,30
60684,30

927619,8/1
2
в том числе: проектно-сметная документация






строительно-монтажные работы
496665,60
435981,30
60684,30



6.
г. Барнаул
реконструкция артезианского водозабора в п. Казенная Заимка по ул. Соколиной, 55
муниципальная собственность
реконструкция
общая стоимость
94792,50
93610,50
1182,00

780087,5/1
4
в том числе: проектно-сметная документация






строительно-монтажные работы
94792,50
93610,50
1182,00



7.
г. Барнаул
реконструкция артезианского водозабора в микрорайоне "Спутник" по ул. Декоративной, 51г
муниципальная собственность
реконструкция
общая стоимость
160951,60
136088,10
248,50

756045,0/1
5
в том числе: проектно-сметная документация






строительно-монтажные работы
160951,60
136088,10
248,50



8.
г. Барнаул
Строительство артезианского водозабора по ул. Белгородской, 27а в п. Бельмесево
муниципальная собственность
строительство
общая стоимость
224,40
0,00
2244,40



в том числе: проектно-сметная документация






строительно-монтажные работы
224,40
0,00
2244,40



Итого по Бийскому району
общая стоимость
224,40
0,00
2244,40



в том числе: проектно-сметная документация
4991,79
0,00
4991,79



строительно-монтажные работы
0,00
0,00
0,00



8.
Бийский район
реконструкция водопроводных сооружений и сетей, Бийский район, с. Сростки
муниципальная собственность
реконструкция
общая стоимость
224,40
0,00
2244,40



в том числе: проектно-сметная документация
4991,79
0,00
4991,79



строительно-монтажные работы
0,00
0,00
0,00



Итого по Романовскому району
общая стоимость
8367,10
8274,20
92,90



в том числе: проектно-сметная документация






строительно-монтажные работы
8367,10
8274,20
92,90



9.
Романовский район
Романовский район, с. Сидоровка, реконструкция водопроводных сетей
муниципальная собственность
реконструкция
общая стоимость
8367,10
8274,20
92,90

165484,0/1
8
в том числе: проектно-сметная документация






строительно-монтажные работы
8367,10
8274,20
92,90



Итого по Завьяловскому району
общая стоимость
22307,20

22307,20



в том числе: проектно-сметная документация






строительно-монтажные работы
22307,20

22307,20



10.
Завьяловский район
водозабор со станцией очистки воды по адресу: 658650, с. Завьялово, Завьяловский район, Алтайский край
муниципальная собственность
новое строительство
общая стоимость
22307,20

22307,20



в том числе: проектно-сметная документация






строительно-монтажные работы
22307,20

22307,20



Итого по Крутихинскому району
общая стоимость
29265,80

29265,80



в том числе: проектно-сметная документация






строительно-монтажные работы
29265,80

29265,80



11.
Крутихинский район
станция водоочистки питьевой воды производительностью 800 куб. м в сутки, с. Крутиха Крутихинского района
муниципальная собственность
новое строительство
общая стоимость
29265,80

29265,80



в том числе: проектно-сметная документация






строительно-монтажные работы
29265,80

29265,80



Итого по Рубцовскому району
общая стоимость
6408,60
0,00
6408,60



в том числе: проектно-сметная документация
6408,60
0,00
6408,60



строительно-монтажные работы






12.
Рубцовский район
строительство системы водоснабжения, Рубцовский район, с. Веселоярск
муниципальная собственность
новое строительство
общая стоимость
6408,60
0,00
6408,60



в том числе: проектно-сметная документация
6408,60
0,00
6408,60



строительно-монтажные работы






Итого по Красногорскому району
общая стоимость
0,00
0,00
0,00



в том числе: проектно-сметная документация






строительно-монтажные работы
0,00
0,00
0,00



13.
Красногорский район
поставка станции очистки, с. Усть-Иша Красногорского района
муниципальная собственность
реконструкция
общая стоимость
0,00
0,00
0,00



в том числе: проектно-сметная документация






строительно-монтажные работы
0,00
0,00
0,00



Итого по Ребрихинскому району
общая стоимость






в том числе: проектно-сметная документация






строительно-монтажные работы






14.
Ребрихинский район
поставка станции очистки, с. Усть-Мосиха Ребрихинского района
муниципальная собственность
реконструкция
общая стоимость






в том числе: проектно-сметная документация






строительно-монтажные работы






Итого по Топчихинскому району
общая стоимость
55473,30
0,00
55473,30



в том числе: проектно-сметная документация






строительно-монтажные работы
55473,30
0,00
55473,30



15.
Топчихинский район
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в селе Чистюнька Топчихинского района Алтайского края
муниципальная собственность
реконструкция
общая стоимость
55473,30
0,00
55473,30



в том числе: проектно-сметная документация






строительно-монтажные работы
55473,30
0,00
55473,30








Приложение 2
к изменениям,
которые вносятся
в постановление
Правительства Алтайского края
от 31.07.2019 в„– 297

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЧИСТАЯ ВОДА" С УЧЕТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННОЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

в„– п/п
Муниципальное образование
Наименование объекта
Источники финансирования
Объем средств на реализацию программных мероприятий
За период реализации программы:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
ПСД
СМР
ПСД
СМР
ПСД
СМР
ПСД
СМР
ПСД
СМР
ПСД
СМР
ПСД
СМР
ПСД
СМР
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Итого по субъекту РФ
общая стоимость
11400,39
1833291,60

49915,00

139135,40
2550,53
355385,30
3428,76
376653,30
5421,10
572951,90

281533,00

57717,70
в том числе:
ФБ
0,00
1473184,20

49389,80

115599,00
0,00
245436,30
0,00
326145,20
0,00
458579,80

278034,10

0,00
БС
10830,30
317494,11

498,90

22359,50
2423,00
97791,31
3257,30
42542,00
5150,00
99772,50

2808,40

51721,50
МБ
570,09
42613,29

26,30

1176,90
127,53
12157,69
171,46
7966,10
271,10
14599,60

690,50

5996,20
ВБ
0,00





0,00

0,00







Итого по Тальменскому району
общая стоимость

247484,30

49915,00

116828,20

80741,10








в том числе:
ФБ

244880,50

49389,80

115599,00

79891,70








БС

2473,50

498,90

1167,70

806,90








МБ

130,30

26,30

61,50

42,50








ВБ
















1.
Тальменский район
строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в р.п. Тальменка Тальменского района Алтайского края
общая стоимость

247484,30

49915,00

116828,20

80741,10








в том числе:
ФБ

244880,50

49389,80

115599,00

79891,70








БС

2473,50

498,90

1167,70

806,90








МБ

130,30

26,30

61,50

42,50








ВБ
















Итого по Родинскому району
общая стоимость

359402,00





55972,40

108513,30

194916,30




в том числе:
ФБ

296203,40





49082,10

107371,60

139749,70




БС

60038,70





6545,80

1084,60

52408,30




МБ

3159,90





344,50

57,10

2758,30




ВБ
















1.
Родинский район
реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Родино Родинского района
общая стоимость

359402,00





55972,40

108513,30

194916,30




в том числе:
ФБ

296203,40





49082,10

107371,60

139749,70




БС

60038,70





6545,80

1084,60

52408,30




МБ

3159,90





344,50

57,10

2758,30




ВБ
















Итого по Петропавловскому району
общая стоимость

243160,30





135286,80

107873,50






в том числе:
ФБ

158302,90





68659,10

89643,80






БС

72131,40





56636,10

15495,30






МБ

12726,00





9991,60

2734,40






ВБ
















1.
Петропавловский район
реконструкция сетей и объектов водоснабжения в с. Петропавловское Петропавловского района <*>
общая стоимость

243160,30





135286,80

107873,50






в том числе:
ФБ

158302,90





68659,10

89643,80






БС

72131,40





56636,10

15495,30






МБ

12726,00





9991,60

2734,40






ВБ
















Итого по Егорьевскому району
общая стоимость

113177,50





54119,20

59058,30






в том числе:
ФБ

99843,30





47803,40

52039,90






БС

12667,50





6000,00

6667,50






МБ

666,70





315,80

350,90






ВБ
















1.
Егорьевский район
строительство водозабора и разводящих сетей водоснабжения в с. Новоегорьевское Егорьевского района <*>
общая стоимость

113177,50





54119,20

59058,30






в том числе:
ФБ

99843,30





47803,40

52039,90






БС

12667,50





6000,00

6667,50






МБ

666,70





315,80

350,90






ВБ
















Итого по г. Барнаулу
общая стоимость

754654,10







101208,20

378035,60

273165,90

2244,40
в том числе:
ФБ

665679,90







77089,90

318830,10

269759,90

0,00
БС

71179,10







19294,60

47364,20

2724,80

1795,50
МБ

17795,10







4823,70

11841,30

681,20

448,90
ВБ
















1.
г. Барнаул
строительство насосной станции 3-го подъема по ул. Звездной, 30
общая стоимость

496665,60









223499,70

273165,90


в том числе:
ФБ

435981,30









166221,40

269759,90


БС

48547,40









45822,60

2724,80


МБ

12136,90









11455,70

681,20


ВБ
















2.
г. Барнаул
реконструкция артезианского водозабора в п. Казенная Заимка по ул. Соколиной, 55
общая стоимость

94792,50









94792,50




в том числе:
ФБ

93610,50









93610,50




БС

945,60









945,60




МБ

236,40









236,40




ВБ
















3.
г. Барнаул
реконструкция артезианского водозабора в микрорайоне "Спутник" по ул. Декоративной, 51г
общая стоимость

160951,60







101208,20

59743,40




в том числе:
ФБ

136088,10







77089,90

58998,20




БС

19890,60







19294,60

596,00




МБ

4972,90







4823,70

149,20




ВБ
















4.
г. Барнаул
Строительство артезианского водозабора по ул. Белгородской, 27а в п. Бельмесево
общая стоимость

2244,40













2244,40
в том числе:
ФБ

0,00













0,00
БС

1795,50













1795,50
МБ

448,90













448,90
ВБ
















Итого по Бийскому району
общая стоимость
4991,79





2550,53

2441,26







в том числе:
ФБ
0,00





0,00

0,00







БС
4742,20





2423,00

2319,20







МБ
249,59





127,53

122,06







ВБ
0,00





0,00

0,00







1.
Бийский район
реконструкция водопроводных сооружений и сетей, Бийский район, с. Сростки
общая стоимость
4991,79





2550,53

2441,26







в том числе:
ФБ
0,00





0,00

0,00







БС
4742,20





2423,00

2319,20







МБ
249,59





127,53

122,06







ВБ
0,00





0,00

0,00







Итого по Романовскому району
общая стоимость

8367,10











8367,10


в том числе
ФБ

8274,20











8274,20


БС

83,60











83,60


МБ

9,30











9,30


ВБ
















1.
Романовский район
Романовский район, с. Сидоровка, реконструкция водопроводных сетей
общая стоимость

8367,10











8367,10


в том числе:
ФБ

8274,20











8274,20


БС

83,60











83,60


МБ

9,30











9,30


ВБ
















Итого по Завьяловскому району
общая стоимость

22307,20



22307,20










в том числе:
ФБ
















БС

21191,80



21191,80










МБ

1115,40



1115,40










ВБ
















1.
Завьяловский район
водозабор со станцией очистки воды по адресу. 658650, с. Завьялово, Завьяловский район, Алтайский край <*>
общая стоимость

22307,20



22307,20










в том числе:
ФБ
















БС

21191,80



21191,80










МБ

1115,40



1115,40










ВБ
















Итого по Крутихинскому району
общая стоимость

29265,80





29265,80








в том числе:
ФБ
















БС

27802,51





27802,51








МБ

1463,29





1463,29








ВБ
















1.
Крутихинский район
станция водоочистки питьевой воды производительностью 800 куб. м в сутки, с. Крутиха Крутихинского района <*>
общая стоимость

29265,80





29265,80








в том числе:
ФБ

0,00





0,00








БС

27802,51





27802,51








МБ

1463,29





1463,29








ВБ
















Итого по Рубцовскому району
общая стоимость
6408,60







987,50

5421,10





в том числе:
ФБ
0,00







0,00

0,00





БС
6088,10







938,10

5150,00





МБ
320,50







49,40

241,10





ВБ
0,00







0,00

0,00





1.
Рубцовский район
строительство системы водоснабжения, Рубцовский район, с. Веселоярск
общая стоимость
6408,60







987,50

5421,10





в том числе:
ФБ
0,00







0,00

0,00





БС
6088,10







938,10

5150,00





МБ
320,50







49,40

271,10





ВБ
0,00







0,00

0,00





Итого по Красногорскому району
общая стоимость
















в том числе:
ФБ
















БС
















МБ
















ВБ
















1.
Красногорский район
поставка станции очистки, с. Усть-Иша Красногорского района <*>
общая стоимость
















в том числе:
ФБ
















БС
















МБ
















ВБ
















Итого по Ребрихинскому району
общая стоимость
















в том числе:
ФБ
















БС
















МБ
















ВБ
















1.
Ребрихинский район
поставка станции очистки, с Усть-Мосиха Ребрихинского района <*>
общая стоимость
















в том числе:
ФБ
















БС
















МБ
















ВБ
















Итого по Топчихинскому району
общая стоимость
55473,30














55473,30
в том числе:
ФБ
0,00














0,00
БС
49926,00














49926,00
МБ
5547,30














5547,30
ВБ
0,00














0,00
1.
Топчихинский район
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Чистюнька
общая стоимость
55473,30














55473,30
в том числе:
ФБ
0,00














0,00
БС
49926,00














49926,00
МБ
5547,30














5547,30
ВБ
0,00














0,00

--------------------------------
<*> Финансирование мероприятия в рамках краевой адресной инвестиционной программы.
<**> Финансирование сверх КБК по мероприятию в рамках краевой адресной инвестиционной программы.





Приложение 3
к изменениям,
которые вносятся
в постановление
Правительства Алтайского края
от 31.07.2019 в„– 297

ДИНАМИКА
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
"ЧИСТАЯ ВОДА"

в„– п/п
Муниципальное образование
Наименование объекта
Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию
Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации
График достижения целевого показателя
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
человек
%
%
%
%
%
%
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Доля населения Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
Целевой показатель Алтайского края <*>
X
X
92,40
92,50
92,70
83,70
94,00
95,40
Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации подпрограммы 1
67362
2,99
92,40
92,74
93,51
83,70
94,60
95,44
Суммарный прирост показателя по Алтайскому краю
67362
2,99
0,00
0,34
0,77
0,39
0,65
0,84
Итого по Тальменскому району
14098
0,60
0,00
0,00
0,60
0,00
0,00
0,00
1.
Тальменский район
строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в р.п. Тальменка Тальменского района Алтайского края
14098
0,60
0,00
0,00
0,60
0,00
0,00
0,00
Итого по Родинскому району
7919
0,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,34
0,00
1.
Родинский район
реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Родино Родинского района
7919
0,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,34
0,00
Итого по Петропавловскому району
2398
0,11
0,00
0,00
0,00
0,10
0,00
0,00
1.
Петропавловский район
реконструкция сетей и объектов водоснабжения в с. Петропавловское Петропавловского района
2398
0,11
0,00
0,00
0,00
0,11
0,00
0,00
Итого по Егорьевскому району
5031
0,22
0,00
0,00
0,00
0,22
0,00
0,00
1.
Егорьевский район
строительство водозабора и разводящих сетей водоснабжения в с. Новоегорьевское Егорьевского района
5031
0,22
0,00
0,00
0,00
0,22
0,00
0,00
Итого по г. Барнаулу
18210
0,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,31
0,48
1.
г. Барнаул
строительство насосной станции 3-го подъема по ул. Звездной, 30
11044
0,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,48
2.
г. Барнаул
реконструкция артезианского водозабора в п. Казенная Заимка по ул. Соколиной, 55
2877
0,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,13
0,00
3.
г. Барнаул
реконструкция артезианского водозабора в микрорайоне "Спутник" по ул. Декоративной, 51г
4289
0,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,18
0,00
Итого по Бийскому району
2509
0,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,11
1.
Бийский район
реконструкция водопроводных сооружений и сетей, Бийский район, с. Сростки
2509
0,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,11
Итого по Романовскому району
1184
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
1.
Романовский район
Романовский район, с. Сидоровка, реконструкция водопроводных сетей
1184
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
Итого по Завьяловскому району
6553
0,34
0,00
0,34
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Завьяловский район
водозабор со станцией очистки воды по адресу: 658650, с. Завьялово, Завьяловский район, Алтайский край
6553
0,34
0,00
0,34
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по Крутихинскому району
3772
0,17
0,00
0,00
0,17
0,00
0,00
0,00
1.
Крутихинский район
станция водоочистки питьевой воды производительностью 800 куб. м в сутки, с. Крутиха Крутихинского района
3772
0,17
0,00
0,00
0,17
0,00
0,00
0,00
Итого по Рубцовскому району
4352
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
1.
Рубцовский район
строительство системы водоснабжения, Рубцовский район, с. Веселоярск
4352
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
Итого по Красногорскому району
1336
0,06
0,00
0,00
0,00
0,06
0,00
0,00
1.
Красногорский район
поставка станции очистки, с. Усть-Иша Красногорского района
1336
0,06
0,00
0,00
0,00
0,06
0,00
0,00
Итого по Ребрихинскому району
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Ребрихинский район
поставка станции очистки, с. Усть-Мосиха Ребрихинского района
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля городского населения Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
Целевой показатель Алтайского края <*>
X
X
99,30
99,32
99,90
90,80
100,00
100,00
Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации подпрограммы 1
14098
0,70
99,30
99,30
99,90
90,80
100,00
100,00
Суммарный прирост показателя по Алтайскому краю
14098
0,70
0,00
0,00
0,70
0,00
0,00
0,00
Итого по Тальменскому району
14098
0,70
0,00
0,00
0,70
0,00
0,00
0,00
1.
Тальменский район
строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в р.п. Тальменка Тальменского района Алтайского края
14098
0,70
0,00
0,00
0,70
0,00
0,00
0,00





Приложение 4
к изменениям,
которые вносятся
в постановление
Правительства Алтайского края
от 31.07.2019 в„– 297

ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЧИСТАЯ ВОДА"

в„– п/п
Муниципальное образование
Наименование объекта
Вид работ по объекту
Дата предоставления заказчику земельного участка
Подготовка проектной документации по объекту
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
Дата заключения договора на проектирование
Дата завершения проектных работ
Дата заключения договора на строительство
Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию
месяц/год
месяц/год
месяц/год
месяц/год
месяц/год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Тальменский район
строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в р.п. Тальменка Тальменского района Алтайского края
новое строительство
07.2019
08.2013
02.2019
07.2019
10.2021
2.
Родинский район
реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Родино Родинского района
реконструкция
04.2021
06.2018
01.2020
04.2021
12.2023
3.
Петропавловский район
реконструкция сетей и объектов водоснабжения в с. Петропавловское Петропавловского района
реконструкция
03.2021
09.2018
12.2019
03.2021
12.2022
4.
Егорьевский район
строительство водозабора и разводящих сетей водоснабжения в с. Новоегорьевское Егорьевского района
новое строительство
04.2021
04.2018
04.2020
04.2021
12.2022
5.
г. Барнаул
строительство насосной станции 3-го подъема по ул. Звездной, 30
новое строительство
01.2023
01.2021
01.2022
01.2023
06.2024
6.
г. Барнаул
реконструкция артезианского водозабора в п. Казенная Заимка по ул. Соколиной, 55
реконструкция
01.2023
01.2021
01.2022
01.2023
12.2023
7.
г. Барнаул
реконструкция артезианского водозабора в микрорайоне "Спутник" по ул. Декоративной, 51г
реконструкция
08.2021
01.2021
01.2022
03.2022
12.2023
8.
г. Барнаул
Строительство артезианского водозабора по ул. Белгородской, 27а в п. Бельмесево
строительство
03.2025
01.2024
12.2024
03.2025
12.2025
9.
Бийский район
реконструкция водопроводных сооружений и сетей, Бийский район, с. Сростки
реконструкция
01.2023
01.2021
01.2022
01.2023
06.2024
10.
Романовский район
Романовский район, с. Сидоровка, реконструкция водопроводных сетей
реконструкция
01.2024
01.2022
01.2023
01.2024
06.2024
11.
Завьяловский район
водозабор со станцией очистки воды по адресу: 658650, с. Завьялово, Завьяловский район, Алтайский край
новое строительство
06.2020
-
-
-
12.2020
12.
Крутихинский район
станция водоочистки питьевой воды производительностью 800 куб. м в сутки, с. Крутиха Крутихинского района
реконструкция
01.2021
-
-
-
12.2021
13.
Рубцовский район
строительство системы водоснабжения, Рубцовский район, с. Веселоярск
новое строительство
01.2023
01.2021
01.2022
01.2023
06.2024
14.
Красногорский район
поставка станции очистки, с. Усть-Иша Красногорского района
реконструкция
01.2022
01.2021
12.2021
01.2022
12.2022
15.
Ребрихинский район
поставка станции очистки, с. Усть-Мосиха Ребрихинского района
реконструкция
01.2022
01.2021
12.2021
01.2022
12.2022
16.
Топчихинский район
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в селе Чистюнька Топчихинского района Алтайского края
реконструкция
03.2025
12.2019
02.2021
03.2025
12.2025





Приложение 5
к изменениям,
которые вносятся
в постановление
Правительства Алтайского края
от 31.07.2019 в„– 297

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АЛТАЙСКОГО
КРАЯ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ" И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

в„– п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значение по годам
Годы реализации государственной программы
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами"
1.
Темп роста (снижения) числа аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в текущем периоде к уровню 2018 года
%
84,9
82,6
80,3
78,0
75,7
73,4
72,6
2.
Увеличение объема газопотребления
млн куб. м/год
775,0
-
-
-
-
-
-
3.
Объем потребления природного газа
млн куб. м/год
-
713,0
737,0
742,0
747,0
752,0
757,0
4.
Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением нормативного срока устранения аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры
ед.
-
0
0
0
0
0
0
4.1.
Доля управляющих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в ГИС ЖКХ
%
-
-
-
50
60
70
80
4.2.
Доля ресурсоснабжающих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в ГИС ЖКХ
%
-
-
-
50
60
70
70
4.3.
Доля диспетчерских служб муниципальных образований, подключенных к системам мониторинга инцидентов и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
%
-
-
-
100
100
100
100
4.4.
Доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, в общем количестве проведенных общих собраний собственников
%
-
-
-
1
5
10
10
4.5.
Доля услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества, оплаченных онлайн
%
-
-
-
0
20
50
50
4.6.
Доля коммунальных услуг, оплаченных онлайн
%
-
-
-
0
20
50
50
Подпрограмма 1 "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае"
5.
Снижение числа аварий на системах водоснабжения и водоотведения по сравнению с 2018 годом
%
90,1
88,6
87,1
85,6
84,1
82,6
81,4
6.
Доля населения Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения <*>
%
92,4
92,5
92,7
83,7
94,0
95,4
95,4
7.
Доля городского населения Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения <*>
%
98,9
99,5
99,9
90,8
100
100
100
8.
Протяженность проложенных водопроводных и канализационных сетей
км
25
42,5
20
13,0
34,3
20
20
9.
Количество капитально отремонтированных (пробуренных) водозаборных скважин
ед.
86
-
-
-
-
-
-
10.
Количество отремонтированных водозаборных скважин
ед.
-
75
0
74
44
-
-
10.1.
Количество отремонтированных водонапорных башен
ед.
-
-
-
27
13
-
-
11.
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом
шт.
0
0
1
4
12
14
16
11.1.
Количество завершенных объектов капитального строительства инфраструктуры
ед.
-
-
-
-
3
-
-

в том числе путем ввода:








11.1.1.
проектирование и инженерной инфраструктуры квартала 2012 г. Барнаула (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края на 2020 - 2024 годы
ед.
-
-
-
-
1
-
-
Подпрограмма 2 "Модернизация и обеспечение стабильного акционирования объектов теплоснабжения"
12.
Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла
%
20,0
19,8
19,6
19,4
19,2
19,0
18,8
12.1.
Количество отобранных проб для определения качества угля, приобретенного муниципальными учреждениями (из расчета 1 проба на 1000 тонн приобретенного угля)
шт.
0,0
0,0
165
290
131
-
-
13.
Отсутствие просроченной не реструктуризированной задолженности за уголь, полученный из резервного запаса
тыс. руб.
0,0
-
-
-
-
-
-
14.
Отсутствие просроченной задолженности за потребленную муниципальным образованием тепловую энергию
тыс. руб.
0,0
-
-
-
-
-
-
15.
Ежегодное снижение кредиторской задолженности за коммунальные услуги, потребляемые учреждениями бюджетной сферы, к предыдущему году
%
-
10
10
10
10
10
10
16.
Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с поставками топлива
ед.
0
0
0
0
0
0
0
17.
Темп роста (снижения) числа аварий на системах теплоснабжения в текущем периоде к уровню 2018 года
%
59,4
53,1
46,8
40,5
34,2
27,9
27,3
18.
Количество смонтированных модульных котельных установок
ед.
23
8
0
16
2
0
0
19.
Количество установленных отопительных котлов
ед.
179
19
0
152
4
0
0
20.
Протяженность проложенных тепловых сетей
км
114,5
-
-
-
-
-
-
21.
Протяженность проложенных тепловых сетей (в двухтрубном исчислении)
км
-
47,5
0
23,5
35,3
0
0
Подпрограмма 3 "Газификация Алтайского края"
22.
Объем потребления природного газа в год
млн куб. м/год
775,0
713,0
737,0
742,0
747,0
752,0
757,0
23.
Протяженность (строительство) межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов природного газа, введенных в эксплуатацию
км
120
-
-
-
-
-

24.
Строительство межпоселковых газопроводов
км
5,2
-
-
-
-
-
-
25.
Строительство внутрипоселковых газопроводов
км
114,8
76,0
70,0
286,0
1954,0
66,0
40,0
26.
Уровень газификации населения
%
17,0
10,21
16,12
16,6
20,7
20,9
21,1
27.
Уровень потенциальной газификации населения
%
74,6
74,6
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
28.
Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов)
ед.
12
85
87
112
114
114
114
29.
Газификация квартир (домовладений) природным газом, подлежащих газификации
ед.
3400
-
-
-
-
-

30.
Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений)
ед.
-
3873
3950
8089
36647
8366
5100
31.
Уровень газификации природным газом (прирост)
%
17,0
-
-
-
-
-

32.
Уровень газификации населения природным газом
%
-
10,21
16,12
16,6
20,7
20,9
21,1
33.
Перевод котельных на природный газ
ед.
-
52
51
51
51
53
54
34.
Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов)
ед.
1481
1481
1481
1481
1481
1481
1481
35.
Газификация потребителей СУГ (количество квартир, домовладений)
ед.
355526
355526
353729
353000
352500
352000
351500
36.
Уровень газификации СУГ (снижение)
%
24,7
-
-
-
-
-

37.
Уровень газификации населения СУГ
%
-
24,7
24,7
24,7
24,69
24,68
24,67
38.
Количество бесхозяйных объектов газораспределения
ед.
78
72
91
68
53
52
51

в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией
ед.
48
2
8
30
9
8
7
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации программы"
39.
Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением нормативного срока устранения аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры
ед.
0
0
0
0
0
0
0





Приложение 6
к изменениям,
которые вносятся
в постановление
Правительства Алтайского края
от 31.07.2019 в„– 297

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ
УСЛУГАМИ"

в„– п/п
Цель, задача, мероприятие
Срок реализации (годы)
Участники программы
Сумма расходов (тыс. рублей)
Всего
Источники
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 1 "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае"
1.
Цель 1.1. Удовлетворение потребности населения Алтайского края в питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами
2019 - 2025

815989,7
939210,6
1282314,6
1228779,6
2337030,8
799755,0
57717,7
7460798,0
всего








в том числе
49389,8
115599,0
245436,3
374925,5
515280,1
278034,1
-
1578664,8
федеральный бюджет
480518,2
437577,3
617517,1
837754,4
1798612,9
518297,1
51721,5
4741998,5
краевой бюджет
13056,4
7441,9
16671,2
16099,7
23137,8
3423,8
5996,2
85827,0
местный бюджет
273025,3
378592,4
402690,0
-
-
-
-
1054307,7
внебюджетные источники
2.
Задача 1.1.1. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
2019 - 2025

815989,7
939210,6
1282314,6
1228779,6
2337030,8
799755,0
57717,7
7460798,0
всего








в том числе
49389,8
115599,0
245436,3
374925,5
515280,1
278034,1
-
1578664,8
федеральный бюджет
480518,2
437577,3
617517,1
837754,4
1798612,9
518297,1
51721,5
4741998,5
краевой бюджет
13056,4
7441,9
16671,2
16099,7
23137,8
3423,8
5996,2
85827,0
местный бюджет
273025,3
378592,4
402690,0
-
-
-
-
1054307,7
внебюджетные источники
3.
Мероприятие 1.1.1.1. Реализация регионального проекта "Чистая вода" <*>
2019 - 2024
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
49915,0
116828,2
248114,7
329878,8
464091,9
281533,0
-
1490361,6
всего








в том числе
49389,8
115599,0
245436,3
326145,2
458579,8
278034,1
-
1473184,2
федеральный бюджет
498,9
1167,7
2479,2
3294,6
4632,4
2808,4
-
14881,2
краевой бюджет
26,3
61,5
199,2
439,0
879,7
690,5
-
2296,2
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
4.
Мероприятие 1.1.1.2. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в области тепло-, водоснабжения и водоотведения на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий государственной программы, хозяйственным обществам - производителям услуг в области водоснабжения, водоотведения, 100 процентов акций (долей) которых находятся в собственности Алтайского края в имущество, не увеличивающего уставный капитал, на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением их деятельности, деятельности их дочерних хозяйственных обществ в области водоснабжения, водоотведения
2019 - 2025
Минстрой Алтайского края
160000,0
120000,0
22975,0
120000,0
120000,0
-
-
542975,0
всего








в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
160000,0
120000,0
22975,0
120000,0
120000,0
-
-
542975,0
краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
5.
Мероприятие 1.1.1.3. Предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение стабильного водоснабжения населения Алтайского края <*>
2019 - 2023
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
225117,4
225540,3
376884,4
376675,8
225081,5
-
-
1429299,4
всего








в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
222478,0
222478,0
372478,0
372478,0
222478,0
-
-
1412390,0
краевой бюджет
2639,4
3062,3
4406,4
4197,8
2603,5
-
-
16909,4
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
6.
Мероприятие 1.1.1.4. Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов водоснабжения и канализования <*>
2019 - 2024
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
40940,1
56454,5
121239,2
124773,1
18222,0
18222,0
-
379850,9
всего








в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
37950,8
53631,8
111216,1
115990,5
15488,7
15488,7
-
349766,6
краевой бюджет
2989,3
2822,7
10023,1
8782,6
2733,3
2733,3
-
30084,3
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные
7.
Мероприятие 1.1.1.3. Реализация мероприятий краевой адресной инвестиционной программы по строительству, реконструкции объектов водоснабжения и канализования
2019 - 2025
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
66991,9
41795,2
110411,3
53185,0
172886,4
-
57717,7
502987,5
всего








в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
59590,5
40299,8
108368,8
50504,7
155965,1
-
51721,5
466450,4
краевой бюджет
7401,4
1495,4
2042,5
2680,3
16921,3
-
5996,2
36537,1
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
8.
Мероприятие 1.1.1.6. Реконструкция и модернизация системы водоснабжения г. Барнаула
2019 - 2021
ООО "Барнаульский Водоканал" (по согласованию)
273025,3
378592,4
402690,0
-
-
-
-
1054307,7
всего








в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
273025,3
378592,4
402690,0
-
-
-

1054307,7
внебюджетные источники
9.
Мероприятие 1.1.1.7. Проектирование и строительство (реконструкция) инженерной и дорожной инфраструктуры для жилищного строительства в Алтайском крае (в части инженерной инфраструктуры в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 08.04.2020 в„– 928-р), в том числе: Обеспечение инженерной инфраструктурой квартала 2012 г. Барнаула (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение)
2022 - 2023
Минстрой Алтайского края
-
-
-
49273,0
57273,0
-
-
106546,0
всего








в том числе
-
-
-
48780,3
56700,3
-
-
105480,6
федеральный бюджет
-
-
-
492,7
572,7
-
-
1065,4
краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет








внебюджетные источники
10.
Мероприятие 1.1.1.8. Обеспечение функционирования объектов водоснабжения и водоотведения на территории ОЭЗ ТРТ "Бирюзовая Катунь"
2022 - 2023
Минстрой Алтайского края
-
-
-
11000,0
3327,3
-
-
14327,3
всего








в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
11000,0
3327,3
-
-
14327,3
краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
11.
Мероприятие 1.1.1.9 Предоставление субсидий государственным унитарным предприятиям на формирование уставных фондов
2022 - 2023
Минстрой Алтайского края
-
-
-
86000,0
26672,7
-
-
112672,7
всего








в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
86000,0
26672,7
-
-
112672,7
краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
12.
Мероприятие 1.1.1.10 Реализация инфраструктурных проектов в области коммунального хозяйства, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета
2022 - 2024
Минстрой Алтайского края
-
-
-
77993,9
1249476,0
500000,0
-
1827469,9
всего








в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
77993,9
1249476,0
500000,0
-
1827469,9
краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
Подпрограмма 2 "Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения"
13.
Цель 2.1. Обеспечение качественной и надежной работы объектов теплоснабжения Алтайского края
2019 - 2025

2248356,0
2216964,6
2076295,7
4679976,5
3260929,6
350583,0
177958,0
15011063,4
всего








в том числе
-
64794,8
-
297384,1
220942,2
207982,1
37083,4
828186,6
федеральный бюджет
2075817,2
2014660,6
2050074,2
4350297,8
3020654,3
142600,9
140874,6
13794979,6
краевой бюджет
172538,8
137509,2
26221,5
32294,6
19333,1
0,0
0,0
387897,2
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
14.
Задача 2.1.1. Обеспечение стабильного функционирования систем теплоснабжения
2019 - 2025

1093472,2
1028042,5
1041976,6
1636478,5
1287967,8
140500,0
140500,0
6368937,6
всего








в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
933000,0
930000,0
1031830,0
1620200,0
1280500,0
140500,0
140500,0
6076530,0
краевой бюджет
160472,2
98042,5
10146,6
16278,5
7467,8
-
-
292407,6
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
15.
Мероприятие 2.1.1.1. Формирование, хранение, расходование резервного запаса угля для нужд Алтайского края
2019 - 2025
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
140000,0
190000,0
190000,0
240000,0
140000,0
140000,0
140000,0
1180000,0
всего








в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
140000,0
190000,0
190000,0
240000,0
140000,0
140000,0
140000,0
1180000,0
краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
16.
Мероприятие 2.1.1.2. Проведение проверок определения качества твердого топлива
2021 - 2025
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
-
-
1170,0
500,0
500,0
500,0
500,0
3170,0
всего








в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
1170,0
500,0
500,0
500,0
500,0
3170,0
краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
17.
Мероприятие 2.1.1.3. НИР "Опытное сжигание угля"
2021
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
-
-
660,0
-
-
-
-
660,0
всего








в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
660,0
-
-
-
-
660,0
краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
18.
Мероприятие 2.1.1.4. Предоставление субсидий муниципальным образованиям на обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными учреждениями
2019 - 2023
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
900472,2
838042,5
850146,6
1395978,5
647467,8
-
-
4632107,6
всего








в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
740000,0
740000,0
840000,0
1379700,0
640000,0
-
-
4339700,0
краевой бюджет
160472,2
98042,5
10146,6
16278,5
7467,8
-
-
292407,6
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
19.
Мероприятие 2.1.1.5. Предоставление субсидий муниципальным образованиям на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
2019
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
50000,0
-
-
-
-
-
-
50000,0
всего








в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
50000,0
-
-
-
-
-
-
50000,0
краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
20.
Мероприятие 2.1.1.6. Пополнение аварийного запаса материально-технических ресурсов жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края
2019
Минстрой Алтайского края
3000,0
-
-
-
-
-
-
3000,0
всего








в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
3000,0
-
-
-
-
-
-
3000,0
краевой бюджет

-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные
21.
Мероприятие 2.1.1.7. Расходы, осуществляемые в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
2023
Минстрой Алтайского края
-
-
-
-
500000,0
-
-
500000,0
всего








в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
500000,0
-
-
500000,0
краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные
22.
Задача 2.1.2 Создание условий для модернизации котельных с использованием энергоэффективного оборудования
2019 - 2025

1154883,8
1188922,1
1034319,1
3043498,0
1972961,8
210083,0
37458,0
8642125,8
всего








в том числе
-
64794,8
-
297384,1
220942,2
207982,1
37083,4
828186,6
федеральный бюджет
1142817,2
1084660,6
1018244,2
2730097,8
1740154,3
2100,9
374,6
7718449,6
краевой бюджет
12066,6
39466,7
16074,9
16016,1
11865,3
-
-
95489,6
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
23.
Мероприятие 2.1.2.1. Предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов теплоснабжения <*>
2019 - 2023
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
1149833,3
810649,5
962483,1
1251758,4
808497,3
-
-
4983221,6
всего








в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
1137817,2
800000,0
950000,0
1236000,0
800000,0
-
-
4923817,2
краевой бюджет
12016,1
10649,5
12483,1
15758,4
8497,3
-
-
59404,4
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
24.
Мероприятие 2.1.2.2. Реализация мероприятий краевой адресной инвестиционной программы
2019 - 2023
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
5050,5
378272,6
71836,0
5154,1
67290,5
-
-
527603,7
всего








в том числе
-
64794,8
-
-
-
-
-
64794,8
федеральный бюджет
5000,0
284660,6
68244,2
4896,4
63922,5
-
-
426723,7
краевой бюджет
50,5
28817,2
3591,8
257,7
3368,0
-
-
36085,2
местный бюджет
25.
Мероприятие 2.1.2.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по повышению надежности систем теплоснабжения и бесперебойного прохождения отопительного сезона г. Яровое
2022 - 2023
Минпромэнерго Алтайского края, администрация г. Яровое (по согласованию)
-
-
-
1486197,5
874000,0
-
-
2360197,5
всего








в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
1486197,5
874000,0
-
-
2360197,5
краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
26.
Мероприятие 2.1.2.4. Предоставление субсидии на компенсацию выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, ниже единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Алтайского края, поставляемой потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, без учета субсидий на компенсацию выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, ниже экономически обоснованного уровня
2022 - 2025
Минпромэнерго Алтайского края
-
-
-
300388,0
223174,0
210083,0
37458,0
771103,0
всего








в том числе
-
-
-
297384,1
220942,2
207982,1
37083,4
763391,8
федеральный бюджет
-
-
-
3003,9
2231,8
2100,9
374,6
7711,2
краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
Подпрограмма 3 "Газификация Алтайского края"
27.
Цель 3.1. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории муниципальных образований Алтайского края
2019 - 2025

534773,0
696601,0
967335,0
3132954,8
23861623,5
1686390,1
915959,
31795637,7
всего








в том числе
256150,0
268800,6
497025,0
463100,0
531738,0
648200,0
400000,0
3065013,6
краевой бюджет
44623,0
47800,4
69470,6
14650,1
18801,0
36806,0
15649,6
247800,7
местный бюджет
234000,0
380000,0
400839,4
2655204,7
23311084,5
1001384,8
500310,0
28482823,4
внебюджетные источники
28.
Задача 3.1.1. Повышение доступности и качества услуг по газификации потребителей сжиженным и природным газом
2019 - 2025

534773,0
696601,0
967335,0
3132954,8
23861623,5
1686390,1
915959,
31795637,7
всего








в том числе
256150,0
268800,6
497025,0
463100,0
531738,0
648200,0
400000,0
3065013,6
краевой бюджет
44623,0
47800,4
69470,6
14650,1
18801,0
36806,0
15649,6
247800,7
местный бюджет
234000,0
380000,0
400839,4
2655204,7
23311084,5
1001384,8
500310,0
28482823,4
внебюджетные источники
29.
Мероприятие 3.1.1.1. Проведение проектно-изыскательских, кадастровых и прочих работ <*>
2019 - 2021
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
42318,0
37765,4
59170,6
-
-
-

139254,0
всего








в том числе
35090,0
37565,4
59170,6
-
-
-

131826,00
краевой бюджет
7228,0
200,0
-
-
-
-

7428,0
местный бюджет
30.
Мероприятие 3.1.1.2. Реализация мероприятий по строительству межпоселковых газопроводов <*>
2019
Минстрой Алтайского края
1050,0
-
-
-
-
-

1050,0
всего








в том числе
1050,0
-
-
-
-
-

1050,0
краевой бюджет
31.
Мероприятие 3.1.1.3. Реализация мероприятий по строительству распределительных газовых сетей и сооружений на них, приобретение газовых котельных <*>
2019 - 2021
Минстрой Алтайского края;
муниципальные образования Алтайского края газораспределительные организации
227352,0
270150,6
393021,7
-
-
-

890524,3
всего








в том числе
191010,0
222635,2
313729,4
-
-
-

727374,6
краевой бюджет
36342,0
47515,4
66452,9
-
-
-

150310,3
местный бюджет


12839,4
-
-
-

12839,4
внебюджетные источники: спецнадбавка
32.
Мероприятие 3.1.1.3.1. Предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции газовых котельных <*>
2019 - 2021
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
40895,0
55072,6
256676,8
-
-
-

352644,4
всего








в том числе
37850,0
52319,6
243842,9
-
-
-

334012,5
краевой бюджет
3045,0
2753,0
12833,9
-
-
-

18631,9
местный бюджет
33.
Мероприятие 3.1.1.3.2. Реализация мероприятий по строительству, реконструкции газовых котельных <*>
2019 - 2021
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
186457,0
215077,6
136344,9
-
-
-

537879,5
всего








в том числе
153160,0
170315,6
69886,5
-
-
-

393362,1
краевой бюджет
33297,0
44762,0
53619,0
-
-
-

131678,0
местный бюджет
-
-
12839,4
-
-
-

12839,4
внебюджетные источники: спецнадбавка
34.
Мероприятие 3.1.1.4. Проведение капитального ремонта эксплуатируемых газовых котельных <*>
2019 - 2021

21053,0
1685,0
20117,7
-
-
-

42855,7
всего








в том числе
20000,0
1600,0
17100,0
-
-
-

38700,0
краевой бюджет
1053,0
85,0
3017,7
-
-
-

4155,7
местный бюджет
35.
Мероприятие 3.1.1.4.1. Предоставление субсидий муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта эксплуатируемых газовых котельных <*>
2019 - 2021
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
21053,0
1685,0
20117,7
-
-
-

42855,7
всего








в том числе
20000,0
1600,0
17100,0
-
-
-

38700,0
краевой бюджет
1053,0
85,0
3017,7
-
-
-

4155,7
местный бюджет
36.
Мероприятие 3.1.1.3. Газификация домовладений, квартир
2019 - 2021
газораспределительные организации (по согласованию);
граждане (по согласованию)
234000,0
380000,0
388000,0
-
-
-

1002000,0
всего








в том числе
234000,0
380000,0
388000,0
-
-
-

1002000,0
внебюджетные источники
37.
Мероприятие 3.1.1.6. Страхование ответственности владельца опасного производственного объекта, техническое и аварийное обслуживание объектов газоснабжения на период: с момента завершения строительно-монтажных работ до передачи объекта в аренду эксплуатирующей организации
2019 - 2021
Минстрой Алтайского края
9000,0
7000,0
10000,0
-
-
-

26000,0
всего








в том числе
9000,0
7000,0
10000,0
-
-
-

26000,0
краевой бюджет
38.
Мероприятие 3.1.1.7. Предоставление субсидий из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг, поставляющим сжиженный газ для обеспечения бытовых нужд населения
2021 - 2022
Минстрой Алтайского края
-
-
97025,0
63100,0
-
-

160125,0
краевой бюджет
39.
Мероприятие 3.1.1.8. Реализация мероприятий Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Алтайского края
2022 - 2025
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию);
газораспределительные организации (по согласованию)



3069854,8
23861623,5
1686390,8
915959,
29533828,7
всего








в том числе



400000,0
531738,0
648200,0
400000,0
1979938,0
краевой бюджет



14650,1
18801,0
36806,0
15649,6
85906,7
местный бюджет



2655204,7
23311084,5
1001384,8
500310,0
27467984,0
внебюджетные источники
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации программы"
40.
Цель 4.1. Создание условий для бесперебойного обеспечения населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами
2020 - 2025

-
101326,0
304126,0
92626,0
2920,0
2920,0
2920,0
506838,0
всего








в том числе

101326,0
304126,0
92626,0
2920,0
2920,0
2920,0
506838,0
краевой бюджет
41.
Задача 4.1.1. Создание условий для устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства
2020 - 2025

-
101326,0
304126,0
92626,0
2920,0
2920,0
2920,0
506838,0
всего








в том числе
-
101326,0
304126,0
92626,0
2920,0
2920,0
2920,0
506838,0
краевой бюджет
42.
Мероприятие 4.1.1.1. Приобретение специализированной техники
2020 - 2022
Минстрой Алтайского края
-
83200,0
296000,0
80034,0
-
-
-
459234,0
всего








в том числе
-
83200,0
296000,0
80034,0
-
-
-
459234,0
краевой бюджет
43.
Мероприятие 4.1.1.2. Пополнение аварийного запаса материально-технических ресурсов жилищно-коммунального хозяйства
2020 - 2022
Минстрой Алтайского края
-
10000,0
-
7648,9
-
-
-
17648,9
всего








в том числе
-
10000,0
-
7648,9
-
-
-
17648,9
краевой бюджет
44.
Мероприятие 4.1.1.3. Обеспечение устойчивого развития коммунального хозяйства
2020 - 2025
Минстрой Алтайского края
-
2592,0
2592,0
4943,1
2920,0
2920,0
2920,0
18887,1
всего








в том числе
-
2592,0
2592,0
4943,1
2920,0
2920,0
2920,0
18887,1
краевой бюджет
45.
Мероприятие 4.1.1.4. Обеспечение устойчивого развития жилищного хозяйства
2020 - 2021
Минстрой Алтайского края
-
1360,0
1360,0
-
-
-
-
2720,0
всего








в том числе
-
1360,0
1360,0
-
-
-
-
2720,0
краевой бюджет
46.
Мероприятие 4.1.1.5. Расходы на содержание объектов на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь", в том числе охрану
2020 - 2021
Минстрой Алтайского края, управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности
-
4174,0
4174,0
-
-
-
-
8348
всего








в том числе
-
4174,0
4174,0
-
-
-
-
8348
краевой бюджет
--------------------------------
<*> Перечень объектов утверждается правовым актом Правительства Алтайского края.





Приложение 7
к изменениям,
которые вносятся
в постановление
Правительства Алтайского края
от 31.07.2019 в„– 297

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ"

Источники и направления расходов
Сумма расходов (тыс. рублей)
Всего
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего финансовых затрат
3599118,7
3954102,2
4630071,3
9134336,9
29462503,9
2839648,8
1154555,3
54774337,1
в том числе








из федерального бюджета
49389,8
180393,8
245436,3
672309,6
736222,3
486016,2
37083,4
2406851,4
из краевого бюджета
2812485,4
2822364,5
3468742,3
5743778,2
5353925,2
1312018,0
595516,1
22108829,7
из местного бюджета
230218,2
192751,5
112363,3
63044,4
61271,9
40229,8
21645,8
721524,9
из внебюджетных источников
507025,3
758592,4
803529,4
2655204,7
23311084,5
1001384,8
500310,0
29537131,1
Капитальные вложения
413730,4
846497,0
999697,0
2851408,7
22270570,6
1632219,2
468367,3
29482490,2
в том числе








из федерального бюджета
49389,8
180393,8
245436,3
374925,5
515280,1
278034,1
-
1643459,6
из краевого бюджета
312239,4
587928,7
666117,2
596782,3
1999306,7
11136008,4
446721,5
5745104,2
из местного бюджета
52101,2
78174,5
75304,1
18027,1
39970,0
37496,5
21645,8
322719,2
из внебюджетных источников
-
-
12839,4
1861673,8
19716013,8
180680,2
-
21771207,2
НИОКР
-
400,0
1060,0
-
-
-
-
1460,0
в том числе








из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
из краевого бюджета
-
400,0
1060,0
-
-
-
-
1460,0
из местного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
из внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие расходы
3185388,3
3107205,2
3629314,3
6282928,2
7191992,3
1207429,6
686188,0
25290386,9
в том числе








из федерального бюджета
-
-
-
297384,1
220942,2
207982,1
37083,4
763391,8
из краевого бюджета
2500246,0
2234035,8
2801565,1
5146995,9
3354618,5
176009,6
148794,6
16362265,5
из местного бюджета
178117,0
114577,0
37059,2
45017,3
21301,9
2733,3
-
398805,7
из внебюджетных источников
507025,3
758592,4
790690,0
793530,9
3595070,7
820704,6
500310,0
7765923,9
Подпрограмма 1 "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае"
Всего финансовых затрат
815989,7
939210,6
1282314,6
1228779,6
2337030,8
799755,0
57717,7
7460798,0
в том числе








из федерального бюджета
49389,8
115599,0
245436,3
374925,5
515280,1
278034,1
-
1578664,8
из краевого бюджета
480518,2
437577,3
617517,1
837754,4
1798612,9
518297,1
51721,5
4741998,5
из местного бюджета
13056,4
7441,9
16671,2
16099,7
23137,8
3423,8
5996,2
85827,0
из внебюджетных источников
273025,3
378592,4
402690,0
-
-
-
-
1054307,7
Капитальные вложения
116906,9
158623,4
358526,0
510330,7
1943727,3
781533,0
57717,7
3927365,0
в том числе








из федерального бюджета
49389,8
115599,0
245436,3
374925,5
515280,1
278034,1
-
1578664,8
из краевого бюджета
60089,4
41467,5
110848,0
132285,9
1410646,2
502808,4
51721,5
2309866,9
из местного бюджета
7427,7
1556,9
2241,7
3119,3
17801,0
690,5
5996,2
38833,3
из внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
НИОКР
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе








из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
из краевого бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
из местного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
из внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие расходы
699082,8
780587,2
923788,6
718448,9
393303,5
18222,0
-
5555455,0
в том числе








из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
из краевого бюджета
420428,8
396109,8
506669,1
705468,5
587966,7
15488,7
-
2452151,6
из местного бюджета
5628,7
5885,0
14429,5
12980,4
5336,8
2733,3
-
46993,7
из внебюджетных источников
273025,3
378592,4
402690,0
-
-
-
-
1054307,7
Подпрограмма 2 "Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения"
Всего финансовых затрат
2248356,0
2216964,6
2076295,7
4679976,5
5260929,6
550585,0
177958,0
15011063,4
в том числе








из федерального бюджета
-
64794,8
-
297384,1
220942,2
207982,1
37083,4
828186,6
из краевого бюджета
2075817,2
2014660,6
2050074,2
4350297,8
3020654,3
142600,9
140874,6
13794979,6
из местного бюджета
172538,8
137509,2
26221,5
32294,6
19333,1
-
-
387897,2
из внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальные вложения
8050,5
578272,6
71856,0
5154,1
67290,5
-
-
527603,7
в том числе








из федерального бюджета
-
64794,8
-
-
-
-
-
64794,8
из краевого бюджета
5000,0
284660,6
68244,2
4896,4
63922,5
-
-
426723,7
из местного бюджета
50,5
28817,2
3591,8
257,7
3368,0
-
-
36085,2
из внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
НИОКР
-
-
660,0
-
-
-
-
660,0
в том числе








из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
из краевого бюджета
-
-
660,0
-
-
-
-
660,0
из местного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
из внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие расходы
2243305,5
1838692,0
2003749,7
4674822,4
3193639,1
350583,0
177958,0
14482799,7
в том числе








из федерального бюджета
-
-
-
297384,1
220942,2
207982,1
37083,4
763391,8
из краевого бюджета
2070817,2
1730000,0
1981170,0
4345401,4
2956731,8
142600,9
140874,6
13367595,9
из местного бюджета
172488,3
108692,0
22629,7
32036,9
15965,1
-
-
351812,0
из внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3 "Газификация Алтайского края"
Всего финансовых затрат на реализацию мероприятий региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Алтайского края
534773,0
696601,0
967335,0
3132954,8
23861623,5
1686390,8
915959,6
31795637,7
в том числе








из краевого бюджета, в том числе:
256150,0
268800,6
497025,0
463100,0
531738,0
648200,0
400000,0
3065013,6
- из краевого бюджета (средства инфраструктурного бюджетного кредита)




131738,0


131738,0
из местного бюджета
44623,0
47800,4
69470,6
14650,1
18801,0
36806,0
15649,6
247800,7
из внебюджетных источников
234000,0
380000,0
400839,4
2655204,7
23311084,5
1001384,8
500310,0
28484823,4
Капитальные вложения
291773,0
309601,0
569335,0
2335923,9
20259552,8
850686,2
410649,6
25027521,5
в том числе








из краевого бюджета, в т.ч.:
247150,0
261800,6
487025,0
459600,0
524738,0
633200,0
395000,0
3008513,6
- из краевого бюджета (средства инфраструктурного бюджетного кредита)




131738,0


131738,0
из местного бюджета
44623,0
47800,4
69470,6
14650,1
18801,0
36806,0
15649,6
247800,7
из внебюджетных источников
0,0
0,0
12839,4
1861673,8
19716013,8
180680,2

21771207,2
НИОКР
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе





-


из краевого бюджета
-
-
-
-
-
-

-
из местного бюджета
-
-
-
-
-
-

-
из внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-

-
Прочие расходы
243000,0
387000,0
398000,0
797030,9
3602070,7
835704,6
500500,0
6768116,2
в том числе





-


из краевого бюджета
9000,0
7000,0
10000,0
3500,0
7000,0
15000,0
5000,0
56500,0
из местного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
из внебюджетных источников
234000,0
380000,0
388000,0
793530,9
3595070,7
820704,6
500310,0
6711616,2
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации программы"
Всего финансовых затрат
-
101326,0
304126,0
92626,0
2920,0
2920,0
2920,0
506838,0
в том числе








из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
из краевого бюджета
-
101326,0
304126,0
92626,0
2920,0
2920,0
2920,0
506838,0
из местного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
из внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальные вложения
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе








из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
из краевого бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
из местного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
из внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
НИОКР
-
400,0
400,0
-
-
-
-
800,0
в том числе








из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
из краевого бюджета
-
400,0
400,0
-
-
-
-
800,0
из местного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
из внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие расходы
-
100926,0
303726,0
92626,0
2920,0
2920,0
2920,0
506838,0
в том числе








из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
из краевого бюджета
-
100926,0
303726,0
92626,0
2920,0
2920,0
2920,0
506838,0
из местного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
из внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-


------------------------------------------------------------------