Типы документов



Постановление Администрации города Барнаула от 22.03.2023 N 363 "О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению администрации города от 25.12.2020 N 2050 "



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2023 г. в„– 363

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 25.12.2020 в„– 2050
(В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 28.02.2022 в„– 265)

В соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 02.12.2022 в„– 41 "О бюджете города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", постановлением администрации города от 03.04.2014 в„– 635 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ" администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 25.12.2020 в„– 2050 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики города Барнаула" (в редакции постановления от 28.02.2022 в„– 265) следующие изменения и дополнения:
1.1. По тексту приложения к постановлению:
1.1.1. Слова "2021 - 2024 годы" заменить словами "2021 - 2025 годы" в соответствующем падеже;
1.1.2. Слова "к 2024 году" заменить словами "к 2025 году" в соответствующем падеже;
1.2. В разделе "Паспорт муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики города Барнаула":
1.2.1. В строке "Участники Программы" абзац 8 исключить;
1.2.2. В строке "Индикаторы Программы" абзац 6 исключить;
1.2.3. Строку "Объемы финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы из всех источников составляет 67196720,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 11206866,8 тыс. рублей;
2022 год - 13603188,3 тыс. рублей;
2023 год - 15146668,8 тыс. рублей;
2024 год - 14041990,9 тыс. рублей;
2025 год - 13198005,2 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета - 6480704,2 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 1024384,6 тыс. рублей;
2022 год - 1513530,1 тыс. рублей;
2023 год - 2233267,2 тыс. рублей;
2024 год - 961111,9 тыс. рублей;
2025 год - 748410,4 тыс. рублей,
в том числе за счет средств краевого бюджета - 39375742,6 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 6375359,9 тыс. рублей;
2022 год - 7864304,9 тыс. рублей;
2023 год - 8569101,4 тыс. рублей;
2024 год - 8597177,8 тыс. рублей;
2025 год - 7969798,6 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета города - 16751138,7 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 3015830,2 тыс. рублей;
2022 год - 3310210,9 тыс. рублей;
2023 год - 3383400,2 тыс. рублей;
2024 год - 3522801,2 тыс. рублей;
2025 год - 3518896,2 тыс. рублей,
в том числе за счет внебюджетных источников - 4589134,5 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 791292,1 тыс. рублей;
2022 год - 915142,4 тыс. рублей;
2023 год - 960900,0 тыс. рублей;
2024 год - 960900,0 тыс. рублей;
2025 год - 960900,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города Барнаула.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Барнаульской городской Думы (далее - БГД) о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период";
1.2.4. В строке "Ожидаемые результаты реализации Программы":
1.2.4.1. В абзаце 4 цифры "77,0" заменить цифрами "78,0";
1.2.4.2. Абзац 7 исключить;
1.2.5. В подразделе 2.3 "Основные ожидаемые конечные результаты Программы" раздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации":
1.2.5.1. В абзаце 4 цифры "77,0" заменить цифрами "78,0";
1.2.5.2. Абзац 7 исключить;
1.2.6. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

"4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Программы

Общий объем финансирования Программы из всех источников составляет 67196720,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 11206866,8 тыс. рублей;
2022 год - 13603188,3 тыс. рублей;
2023 год - 15146668,8 тыс. рублей;
2024 год - 14041990,9 тыс. рублей;
2025 год - 13198005,2 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета - 6480704,2 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 1024384,6 тыс. рублей;
2022 год - 1513530,1 тыс. рублей;
2023 год - 2233267,2 тыс. рублей;
2024 год - 961111,9 тыс. рублей;
2025 год - 748410,4 тыс. рублей,
в том числе за счет средств краевого бюджета - 39375742,6 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 6375359,9 тыс. рублей;
2022 год - 7864304,9 тыс. рублей;
2023 год - 8569101,4 тыс. рублей;
2024 год - 8597177,8 тыс. рублей;
2025 год - 7969798,6 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета города - 16751138,7 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 3015830,2 тыс. рублей;
2022 год - 3310210,9 тыс. рублей;
2023 год - 3383400,2 тыс. рублей;
2024 год - 3522801,2 тыс. рублей;
2025 год - 3518896,2 тыс. рублей,
в том числе за счет внебюджетных источников - 4589134,5 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 791292,1 тыс. рублей;
2022 год - 915142,4 тыс. рублей;
2023 год - 960900,0 тыс. рублей;
2024 год - 960900,0 тыс. рублей;
2025 год - 960900,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, приведен в приложении 9 к Программе.";
1.3. В приложении 1 к муниципальной программе "Развитие образования и молодежной политики города Барнаула":
1.3.1. В разделе "Паспорт подпрограммы "Развитие дошкольного образования в городе Барнауле":
1.3.1.1. Строку "Показатели Подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования";
1.3.1.2. Строку "Объемы финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников финансирования - 25931339,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 4383749,6 тыс. рублей;
2022 год - 5221950,8 тыс. рублей;
2023 год - 5433690,9 тыс. рублей;
2024 год - 5444648,8 тыс. рублей;
2025 год - 5447299,4 тыс. рублей,
в том числе за счет средств краевого бюджета - 14856107,6 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 2502928,4 тыс. рублей;
2022 год - 3061609,0 тыс. рублей;
2023 год - 3171388,2 тыс. рублей;
2024 год - 3060091,0 тыс. рублей;
2025 год - 3060091,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета города - 7814134,8 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 1284034,9 тыс. рублей;
2022 год - 1518331,0 тыс. рублей;
2023 год - 1588202,7 тыс. рублей;
2024 год - 1710457,8 тыс. рублей;
2025 год - 1713108,4 тыс. рублей,
в том числе за счет внебюджетных источников - 3261097,1 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 596786,3 тыс. рублей;
2022 год - 642010,8 тыс. рублей;
2023 год - 674100,0 тыс. рублей;
2024 год - 674100,0 тыс. рублей;
2025 год - 674100,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период";
1.3.1.3. В строке "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы":
1.3.1.3.1. В абзаце 2 цифры "99,8" заменить цифрами "99,9";
1.3.1.3.2. В абзаце 3 цифры "2,0" заменить цифрами "4,0";
1.3.1.3.3. В абзаце 7 цифры "7244" заменить цифрами "7055";
1.3.1.3.4. В абзаце 8 цифры "920" заменить цифрами "1260";
1.3.1.3.5. Дополнить абзацем следующего содержания:
"создание 69 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования";
1.3.2. В подразделе 2.3 "Конечные результаты реализации Подпрограммы" раздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации":
1.3.2.1. В абзаце 3 цифры "99,8" заменить цифрами "99,9";
1.3.2.2. В абзаце 4 цифры "2,0" заменить цифрами "4,0";
1.3.2.3. В абзаце 8 цифры "7244" заменить цифрами "7055";
1.3.2.4. В абзаце 9 цифры "920" заменить цифрами "1260";
1.3.2.5. Дополнить абзацем 10 следующего содержания:
"создание 69 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.";
1.3.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

"4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников финансирования - 25931339,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 4383749,6 тыс. рублей;
2022 год - 5221950,8 тыс. рублей;
2023 год - 5433690,9 тыс. рублей;
2024 год - 5444648,8 тыс. рублей;
2025 год - 5447299,4 тыс. рублей,
в том числе за счет средств краевого бюджета - 14856107,6 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 2502928,4 тыс. рублей;
2022 год - 3061609,0 тыс. рублей;
2023 год - 3171388,2 тыс. рублей;
2024 год - 3060091,0 тыс. рублей;
2025 год - 3060091,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета города - 7814134,8 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 1284034,9 тыс. рублей;
2022 год - 1518331,0 тыс. рублей;
2023 год - 1588202,7 тыс. рублей;
2024 год - 1710457,8 тыс. рублей;
2025 год - 1713108,4 тыс. рублей,
в том числе за счет внебюджетных источников - 3261097,1 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 596786,3 тыс. рублей;
2022 год - 642010,8 тыс. рублей;
2023 год - 674100,0 тыс. рублей;
2024 год - 674100,0 тыс. рублей;
2025 год - 674100,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города Барнаула.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.";
1.4. В приложении 2 к муниципальной программе "Развитие образования и молодежной политики города Барнаула":
1.4.1. В разделе "Паспорт подпрограммы "Развитие общего образования в городе Барнауле":
1.4.1.1. Строку "Показатели Подпрограммы" дополнить абзацем 3 следующего содержания:
"количество новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе в действующих общеобразовательных организациях;";
1.4.1.2. Строку "Объемы финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников - 23003290,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 3739819,0 тыс. рублей;
2022 год - 4541887,5 тыс. рублей;
2023 год - 4908371,2 тыс. рублей;
2024 год - 4898117,2 тыс. рублей;
2025 год - 4915095,7 тыс. рублей,
в том числе за счет средств краевого бюджета - 19662873,8 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 3143135,8 тыс. рублей;
2022 год - 3849193,0 тыс. рублей;
2023 год - 4237427,0 тыс. рублей;
2024 год - 4216559,0 тыс. рублей;
2025 год - 4216559,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета города - 2660303,6 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 489570,8 тыс. рублей;
2022 год - 554693,7 тыс. рублей;
2023 год - 525944,2 тыс. рублей;
2024 год - 536558,2 тыс. рублей;
2025 год - 553536,7 тыс. рублей,
в том числе за счет внебюджетных источников - 680113,2 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 107112,4 тыс. рублей;
2022 год - 138000,8 тыс. рублей;
2023 год - 145000,0 тыс. рублей;
2024 год - 145000,0 тыс. рублей;
2025 год - 145000,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период";
1.4.1.3. В строке "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы":
1.4.1.3.1. В абзаце 1 цифры "15,1" заменить цифрами "15,7";
1.4.1.3.2. Дополнить абзацем 3 следующего содержания:
"создание 2280 новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе в действующих общеобразовательных организациях;";
1.4.2. В подразделе 2.3 "Конечные результаты реализации Подпрограммы" раздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации":
1.4.2.1. В абзаце 2 цифры "15,1" заменить цифрами "15,7";
1.4.2.2. Дополнить абзацем 4 следующего содержания:
"создание 2280 новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе в действующих общеобразовательных организациях;";
1.4.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

"4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников - 23003290,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 3739819,0 тыс. рублей;
2022 год - 4541887,5 тыс. рублей;
2023 год - 4908371,2 тыс. рублей;
2024 год - 4898117,2 тыс. рублей;
2025 год - 4915095,7 тыс. рублей,
в том числе за счет средств краевого бюджета - 19662873,8 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 3143135,8 тыс. рублей;
2022 год - 3849193,0 тыс. рублей;
2023 год - 4237427,0 тыс. рублей;
2024 год - 4216559,0 тыс. рублей;
2025 год - 4216559,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета города - 2660303,6 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 489570,8 тыс. рублей;
2022 год - 554693,7 тыс. рублей;
2023 год - 525944,2 тыс. рублей;
2024 год - 536558,2 тыс. рублей;
2025 год - 553536,7 тыс. рублей,
в том числе за счет внебюджетных источников - 680113,2 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 107112,4 тыс. рублей;
2022 год - 138000,8 тыс. рублей;
2023 год - 145000,0 тыс. рублей;
2024 год - 145000,0 тыс. рублей;
2025 год - 145000,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города Барнаула.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.";
1.5. В приложении 3 к муниципальной программе "Развитие образования и молодежной политики города Барнаула":
1.5.1. В разделе "Паспорт подпрограммы "Развитие дополнительного образования и молодежной политики в городе Барнауле":
1.5.1.1. В строке "Показатели Подпрограммы":
1.5.1.1.1. Абзац 3 исключить;
1.5.1.1.2. В абзаце 7 слова "до 30 лет" заменить словами "до 35 лет";
1.5.1.2. Строку "Объемы финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников - 2896506,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 505923,5 тыс. рублей;
2022 год - 583961,0 тыс. рублей;
2023 год - 601473,4 тыс. рублей;
2024 год - 602361,6 тыс. рублей;
2025 год - 602786,6 тыс. рублей,
в том числе за счет средств краевого бюджета - 118001,5 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 26393,4 тыс. рублей;
2022 год - 47159,1 тыс. рублей;
2023 год - 44449,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета города - 2538825,4 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 436710,2 тыс. рублей;
2022 год - 489342,6 тыс. рублей;
2023 год - 507224,4 тыс. рублей;
2024 год - 552561,6 тыс. рублей;
2025 год - 552986,6 тыс. рублей,
в том числе за счет внебюджетных источников - 239679,2 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 42819,9 тыс. рублей;
2022 год - 47459,3 тыс. рублей;
2023 год - 49800,0 тыс. рублей;
2024 год - 49800,0 тыс. рублей;
2025 год - 49800,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период";
1.5.1.3. В строке "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы":
1.5.1.3.1. В абзаце 2 цифры "48,9" заменить цифрами "51,6";
1.5.1.3.2. Абзац 3 исключить;
1.5.1.3.3. В абзаце 5 цифры "60130" заменить цифрами "65377";
1.5.1.3.4. В абзаце 7 слова "до 30 лет" заменить словами "до 35 лет";
1.5.2. В подразделе 2.3 "Конечные результаты реализации Подпрограммы" раздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации":
1.5.2.1. В абзаце 3 цифры "48,9" заменить цифрами "51,6";
1.5.2.2. Абзац 4 исключить;
1.5.2.3. В абзаце 6 цифры "60130" заменить цифрами "65377";
1.5.2.4. В абзаце 8 слова "до 30 лет" заменить словами "до 35 лет";
1.5.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

"4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников - 2896506,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 505923,5 тыс. рублей;
2022 год - 583961,0 тыс. рублей;
2023 год - 601473,4 тыс. рублей;
2024 год - 602361,6 тыс. рублей;
2025 год - 602786,6 тыс. рублей,
в том числе за счет средств краевого бюджета - 118001,5 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 26393,4 тыс. рублей;
2022 год - 47159,1 тыс. рублей;
2023 год - 44449,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета города - 2538825,4 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 436710,2 тыс. рублей;
2022 год - 489342,6 тыс. рублей;
2023 год - 507224,4 тыс. рублей;
2024 год - 552561,6 тыс. рублей;
2025 год - 552986,6 тыс. рублей,
в том числе за счет внебюджетных источников - 239679,2 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 42819,9 тыс. рублей;
2022 год - 47459,3 тыс. рублей;
2023 год - 49800,0 тыс. рублей;
2024 год - 49800,0 тыс. рублей;
2025 год - 49800,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города Барнаула.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.";
1.6. В приложении 4 к муниципальной программе "Развитие образования и молодежной политики города Барнаула":
1.6.1. Строку "Объемы финансирования Подпрограммы" раздела "Паспорт подпрограммы "Организация отдыха и занятости детей в городе Барнауле" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников - 1056848,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 161268,9 тыс. рублей;
2022 год - 216959,1 тыс. рублей;
2023 год - 227860,8 тыс. рублей;
2024 год - 227879,9 тыс. рублей;
2025 год - 222879,9 тыс. рублей,
в том числе за счет средств краевого бюджета - 382007,7 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 75561,3 тыс. рублей;
2022 год - 81466,3 тыс. рублей;
2023 год - 75857,5 тыс. рублей;
2024 год - 74561,3 тыс. рублей;
2025 год - 74561,3 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета города - 266595,9 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 41134,1 тыс. рублей;
2022 год - 47821,3 тыс. рублей;
2023 год - 60003,3 тыс. рублей;
2024 год - 61318,6 тыс. рублей;
2025 год - 56318,6 тыс. рублей,
в том числе за счет внебюджетных источников - 408245,0 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 44573,5 тыс. рублей;
2022 год - 87671,5 тыс. рублей;
2023 год - 92000,0 тыс. рублей;
2024 год - 92000,0 тыс. рублей;
2025 год - 92000,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период";
1.6.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

"4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников - 1056848,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 161268,9 тыс. рублей;
2022 год - 216959,1 тыс. рублей;
2023 год - 227860,8 тыс. рублей;
2024 год - 227879,9 тыс. рублей;
2025 год - 222879,9 тыс. рублей,
в том числе за счет средств краевого бюджета - 382007,7 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 75561,3 тыс. рублей;
2022 год - 81466,3 тыс. рублей;
2023 год - 75857,5 тыс. рублей;
2024 год - 74561,3 тыс. рублей;
2025 год - 74561,3 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета города - 266595,9 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 41134,1 тыс. рублей;
2022 год - 47821,3 тыс. рублей;
2023 год - 60003,3 тыс. рублей;
2024 год - 61318,6 тыс. рублей;
2025 год - 56318,6 тыс. рублей,
в том числе за счет внебюджетных источников - 408245,0 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 44573,5 тыс. рублей;
2022 год - 87671,5 тыс. рублей;
2023 год - 92000,0 тыс. рублей;
2024 год - 92000,0 тыс. рублей;
2025 год - 92000,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города Барнаула.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.";
1.7. В приложении 5 к муниципальной программе "Развитие образования и молодежной политики города Барнаула":
1.7.1. В разделе "Паспорт подпрограммы "Совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников в городе Барнауле":
1.7.1.1. Строку "Объемы финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета города - 49107,7 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 8882,1 тыс. рублей;
2022 год - 9337,0 тыс. рублей;
2023 год - 10280,2 тыс. рублей;
2024 год - 10286,2 тыс. рублей;
2025 год - 10322,2 тыс. рублей.
Реализация мероприятий Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период";
1.7.1.2. В строке "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы":
1.7.1.2.1. В абзаце 1 цифры "76" заменить цифрами "99";
1.7.1.2.2. В абзаце 2 цифры "1073" заменить цифрами "1323";
1.7.2. В подразделе 2.3 "Конечные результаты реализации Подпрограммы" раздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации":
1.7.2.1. В абзаце 2 цифры "76" заменить цифрами "99";
1.7.2.2. В абзаце 3 цифры "1073" заменить цифрами "1323";
1.7.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

"4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета города - 49107,7 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 8882,1 тыс. рублей;
2022 год - 9337,0 тыс. рублей;
2023 год - 10280,2 тыс. рублей;
2024 год - 10286,2 тыс. рублей;
2025 год - 10322,2 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города Барнаула.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.";
1.8. В приложении 6 к муниципальной программе "Развитие образования и молодежной политики города Барнаула":
1.8.1. В разделе "Паспорт подпрограммы "Комплексная безопасность в образовательных организациях, МАУ "ЦОО "Каникулы" в городе Барнауле":
1.8.1.1. В строке "Участники Подпрограммы" слово "КУМС" исключить;
1.8.1.2. Строку "Показатели Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Количество образовательных организаций, где проведен комплексный капитальный ремонт;
количество общеобразовательных организаций, где реализована модернизация школьных систем образования";
доля организаций, требующих благоустройства прилегающей территории, от общего количества образовательных организаций, МАУ "ЦОО "Каникулы";
доля работников организаций, прошедших медицинский осмотр, от общей численности работников образовательных организаций, МАУ "ЦОО "Каникулы";
доля образовательных организаций, в которых приобретено новое технологическое, учебное оборудование, мебель, инвентарь для МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО, от общего количества образовательных организаций";
1.8.1.3. Строку "Объемы финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников - 7731254,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 1274454,9 тыс. рублей;
2022 год - 1764688,3 тыс. рублей;
2023 год - 2580660,1 тыс. рублей;
2024 год - 1474107,9 тыс. рублей;
2025 год - 637343,5 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета - 2868453,8 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 387000,0 тыс. рублей;
2022 год - 827806,9 тыс. рублей;
2023 год - 1463040,6 тыс. рублей;
2024 год - 190606,3 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств краевого бюджета - 2542674,2 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 308687,4 тыс. рублей;
2022 год - 462737,3 тыс. рублей;
2023 год - 662131,7 тыс. рублей;
2024 год - 868140,4 тыс. рублей;
2025 год - 240977,4 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета города - 2320126,7 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 578767,5 тыс. рублей;
2022 год - 474144,1 тыс. рублей;
2023 год - 455487,8 тыс. рублей;
2024 год - 415361,2 тыс. рублей;
2025 год - 396366,1 тыс. рублей.
Реализация мероприятий Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период";
1.8.1.4. Строку "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Проведение комплексного капитального ремонта 20 образовательных организаций;
увеличение количества общеобразовательных организаций, где реализована модернизация школьных систем образования, до 10 единиц;
уменьшение доли организаций, требующих благоустройства прилегающей территории, от общего количества образовательных организаций, МАУ "ЦОО "Каникулы", до 56,1%;
"сохранение доли работников организаций, прошедших медицинский осмотр, от общей численности работников образовательных организаций, МАУ "ЦОО "Каникулы", на уровне 100,0%;
увеличение доли образовательных организаций, в которых приобретено новое технологическое, учебное оборудование, мебель, инвентарь, от общего количества образовательных организаций, до 86,4%";
1.8.2. Подраздел 2.3 раздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации" изложить в следующей редакции:

"2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации мероприятий Подпрограммы к 2025 году ожидается:
проведение комплексного капитального ремонта 20 образовательных организаций;
увеличение количества общеобразовательных организаций, где реализована модернизация школьных систем образования, до 10 единиц;
уменьшение доли организаций, требующих благоустройства прилегающей территории, от общего количества образовательных организаций, МАУ "ЦОО "Каникулы", до 56,1%;
сохранение доли работников организаций, прошедших медицинский осмотр, от общей численности работников образовательных организаций, МАУ "ЦОО "Каникулы", на уровне 100,0%;
увеличение доли образовательных организаций, в которых приобретено новое технологическое, учебное оборудование, мебель, инвентарь, от общего количества образовательных организаций, до 86,4%.
Сведения о показателях Подпрограммы приведены в приложении 7 к Программе.";
1.8.3. Раздел 3 изложить в следующей редакции:

"3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма включает мероприятия, направленные на создание условий, отвечающих современным требованиям безопасности, за счет обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательных организаций во время их учебной и трудовой деятельности.
Сведения о мероприятиях Подпрограммы приведены в приложении 8 к Программе.";
1.8.4. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

"4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников - 7731254,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 1274454,9 тыс. рублей;
2022 год - 1764688,3 тыс. рублей;
2023 год - 2580660,1 тыс. рублей;
2024 год - 1474107,9 тыс. рублей;
2025 год - 637343,5 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета - 2868453,8 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 387000,0 тыс. рублей;
2022 год - 827806,9 тыс. рублей;
2023 год - 1463040,6 тыс. рублей;
2024 год - 190606,3 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств краевого бюджета - 2542674,2 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 308687,4 тыс. рублей;
2022 год - 462737,3 тыс. рублей;
2023 год - 662131,7 тыс. рублей;
2024 год - 868140,4 тыс. рублей;
2025 год - 240977,4 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета города - 2320126,7 тыс. рублей, сумма по годам:
2021 год - 578767,5 тыс. рублей;
2022 год - 474144,1 тыс. рублей;
2023 год - 455487,8 тыс. рублей;
2024 год - 415361,2 тыс. рублей;
2025 год - 396366,1 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города Барнаула.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.";
1.9. Приложения 7 - 9 к муниципальной программе "Развитие образования и молодежной политики города Барнаула" изложить в новой редакции (приложения 1 - 3).
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование постановления в газете "Вечерний Барнаул" и официальном сетевом издании "Правовой портал администрации г. Барнаула".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.

Глава города
В.Г.ФРАНК





Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 22 марта 2023 г. в„– 363

Приложение 7
к муниципальной программе
"Развитие образования
и молодежной политики
города Барнаула"

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ ПРОГРАММЫ (ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММ)
И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

в„– п/п
Наименование индикатора Программы (показателя подпрограмм)
Ед. изм.
2019
2020 (факт)
Значение по годам
годы реализации Программы
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Программа "Развитие образования и молодежной политики города Барнаула"
1.1.
Охват детей дошкольного возраста (от 2 месяцев до 7 лет) всеми формами дошкольного образования
%
86,3
87,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.2.
Доля учащихся, обучающихся в МБ(А)ОО по новым ФГОС общего образования, в общей численности учащихся МБ(А)ОО
%
91,6
96,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.3.
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами
%
71,1
74,0
75,0
76,5
76,5
77,0
78,0
1.4.
Доля молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО и получивших муниципальные льготы
%
1,5
1,6
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1.5.
Доля учащихся, обучающихся в МБ(А)ОО, отвечающих современным требованиям безопасности, в общей численности учащихся, обучающихся в МБ(А)ОО
%
87,0
87,5
88,0
88,5
89,0
89,0
89,0
1.6.
Доля руководящих и педагогических работников МБ(А)ОО, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников МБ(А)ОО
%
-
99,1
99,5
99,8
98,8
98,8
98,8
1.7.
Доля педагогических работников МБ(А)ОО, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории
%
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.8.
Доля учащихся, получающих начальное общее образование в МБ(А)ОО, обеспеченных бесплатным горячим питанием
%
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городе Барнауле"
2.1.
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.2.
Доля педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку, или повышение квалификации по ФГОС, в общей численности педагогических работников дошкольного образования
%
99,6
99,7
99,8
99,9
99,9
99,9
99,9
2.3.
Доля приобретенных компьютеров от общего количества компьютеров, требующих замены
%
2,0
2,0
10,3
4,8
4,0
4,0
4,0
2.4.
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации
%
5,0
5,1
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
2.5.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)
%
64,0
87,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.6.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)
%
-
87,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.7.
Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих в городе Барнауле, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и дошкольные организации по присмотру и уходу
Чел.
-
6909
6764
6735
6895
7055
7055
2.8.
Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Ед.
-
500
440
160
160
0
0
2.9.
Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Ед.
-
-
-
30
39
-
-
3.
Подпрограмма "Развитие общего образования в городе Барнауле"
3.1.
Доля учащихся - участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников от общего числа учащихся 5 - 11 классов
%
12,6
7,2
15,1
15,7
15,7
15,7
15,7
3.2.
Доля МБ(А)ОО, улучшивших материально-техническую базу с начала реализации Программы, от общего числа МБ(А)ОО
%
83,5
96,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.3.
Количество новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе в действующих общеобразовательных организациях
Ед.
-
-
-
630
950
550
-
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"
3.4.
Доля МБ(А)ОО, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью не менее 100 Мб/с - для МБ(А)ОО, расположенных в границах города, 50 Мб/с - расположенных в сельской местности, и гарантированным Интернет-трафиком
%
84,7
91,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и молодежной политики в городе Барнауле"
4.1.
Доля МБО ДО, оснащенных современным оборудованием в соответствии с требованиями реализации образовательной программы, от общего количества МБО ДО
%
70,0
85,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.2.
Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию социальных проектов, от общей численности молодежи
%
64,7
67,8
48,9
51,6
51,6
51,6
51,6
Региональный проект "Успех каждого ребенка"
4.3.
Доля детей, обучающихся в 5 - 11 классах, охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи, технопарка "Кванториум" и центра "IT-куб" от общего количества учащихся 5 - 11 классов МБ(А)ОО
%
-
-
5,0
5,0
6,0
7,0
8,0
4.4.
Численность учащихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию
Чел.
-
30264
60130
65377
65377
65377
65377
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"
4.5.
Доля МБ(А)ОО, разработавших и внедривших в образовательную деятельность рабочие программы воспитания обучающихся
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.6.
Доля детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социальную активность через увеличение охвата патриотическими проектами
%
-
-
50,0
60,0
70,0
80,0
80,0
5.
Подпрограмма "Организация отдыха и занятости детей в городе Барнауле"
5.1.
Доля детей 1 - 10 классов, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего количества учащихся 1 - 10 классов
%
65,5
66,5
67,2
67,6
68,1
68,5
68,5
6.
Подпрограмма "Совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников в городе Барнауле"
6.1.
Количество поощрений работникам по итогам проведения муниципальных конкурсов
Ед.
16
16
19
20
23
20
20
6.2.
Количество компенсаций, выданных на приобретение путевок в санатории, профилактории и на оздоровление для работников МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы"
Ед.
256
257
263
263
262
266
269
Региональный проект "Учитель будущего"
6.3
Удельный вес численности учителей МБ(А)ОО в возрасте до 35 лет в общей численности учителей МБ(А)ОО
%
-
28,2
28,6
29,0
29,0
29,5
29,5
7.
Подпрограмма "Комплексная безопасность в образовательных организациях, МАУ "ЦОО "Каникулы" в городе Барнауле"
7.1.
Количество образовательных организаций, где проведен комплексный капитальный ремонт
Ед.
4
4
4
4
4
4
4
7.2.
Количество общеобразовательных организаций, где реализована модернизация школьных систем образования
Ед.
-
-
-
7
3
0
0
7.3.
Доля организаций, требующих благоустройства прилегающей территории, от общего количества образовательных организаций, МАУ "ЦОО "Каникулы"
%
66,4
64,6
62,2
59,5
58,3
56,8
56,1
7.4.
Доля работников организаций, прошедших медицинский осмотр, от общей численности работников образовательных организаций, МАУ "ЦОО "Каникулы"
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
7.5.
Доля образовательных организаций, в которых приобретено новое технологическое, учебное оборудование, мебель, инвентарь для МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО, от общего количества образовательных организаций
%
30,2
35,4
83,5
84,7
85,2
85,7
86,4





Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 22 марта 2023 г. в„– 363

Приложение 8
к муниципальной программе
"Развитие образования
и молодежной политики
города Барнаула"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Цель, задача, мероприятие
Срок реализации
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Программы
Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей
Источники финансирования
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Всего:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городе Барнауле"
1.
Цель 1.
Сохранение доли детей дошкольного возраста, охваченных всеми формами дошкольного образования, за счет обеспечения доступности и повышения качества предоставляемой услуги в сфере дошкольного образования
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ДОО, ЧДОО
4383749,6
5221950,8
5433690,9
5444648,8
5447299,4
25931339,5
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
2502928,4
3061609,0
3171388,2
3060091,0
3060091,0
14856107,6
краевой бюджет
1284034,9
1518331,0
1588202,7
1710457,8
1713108,4
7814134,8
городской бюджет
596786,3
642010,8
674100,0
674100,0
674100,0
3261097,1
внебюджетные источники
2.
Задача 1.1.
Обеспечение доступности и повышение качества предоставляемой образовательной услуги и (или) услуги по уходу и присмотру за детьми от 2 месяцев до 7 лет в организациях различной организационно-правовой формы собственности
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ДОО, ЧДОО
4379077,6
5220798,8
5432538,9
5443496,8
5446147,4
25922059,5
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
2502928,4
3061609,0
3171388,2
3060091,0
3060091,0
14856107,6
краевой бюджет
1279362,9
1517179,0
1587050,7
1709305,8
1711956,4
7804854,8
городской бюджет
596786,3
642010,8
674100,0
674100,0
674100,0
3261097,1
внебюджетные источники
2.1.
Мероприятие 1.1.1.
Предоставление льготы по оплате за присмотр и уход за воспитанниками в МБ(А)ДОО
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ДОО
7765,5
11489,7
14607,0
14607,0
14607,0
63076,2
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
7765,5
11489,7
14607,0
14607,0
14607,0
63076,2
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
2.2.
Мероприятие 1.1.2.
Предоставление дошкольного образования в МБ(А)ДОО, в том числе обеспечение своевременного прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников дошкольного образования по внедрению ФГОС
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ДОО
4340500,9
5185216,0
5409413,5
5420371,4
5423022,0
25778523,8
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
2489212,4
3046820,7
3162869,8
3051572,6
3051572,6
14802048,1
краевой бюджет
1254502,2
1496384,5
1572443,7
1694698,8
1697349,4
7715378,6
городской бюджет
596786,3
642010,8
674100,0
674100,0
674100,0
3261097,1
внебюджетные источники
2.3.
Мероприятие 1.1.3.
Обеспечение получения детьми дошкольного образования в ЧДОО за счет предоставления субвенций из бюджета Алтайского края
2021 - 2025 годы
Комитет, ЧДОО
12690,0
14567,2
8518,4
8518,4
8518,4
52812,4
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
12690,0
14567,2
8518,4
8518,4
8518,4
52812,4
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
2.4.
Мероприятие 1.1.4.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на функционирование вновь созданных учреждений образования до установления им муниципального задания
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ДОО
18121,2
221,1
0,0
0,0
0,0
18342,3
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1026,0
221,1
0,0
0,0
0,0
1247,1
краевой бюджет
17095,2
0,0
0,0
0,0
0,0
17095,2
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
2.5.
Мероприятие 1.1.5.
Приобретение продуктов питания для детей муниципальных дошкольных образовательных организаций
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ДОО
0,0
9304,8
0,0
0,0
0,0
9304,8
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
9304,8
0,0
0,0
0,0
9304,8
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
2.6.
Задача 1.2.
Оснащение и модернизация компьютерного оборудования системы дошкольного образования
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ДОО
4672,0
1152,0
1152,0
1152,0
1152,0
9280,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
4672,0
1152,0
1152,0
1152,0
1152,0
9280,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
2.7.
Мероприятие 1.2.1.
Приобретение компьютерного оборудования
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ДОО
4672,0
1152,0
1152,0
1152,0
1152,0
9280,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
4672,0
1152,0
1152,0
1152,0
1152,0
9280,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Подпрограмма "Развитие общего образования в городе Барнауле"
3.
Цель 2.
Сохранение доли учащихся, обучающихся в МБ(А)ОО по новым ФГОС общего образования, в общей численности учащихся МБ(А)ОО за счет создания в системе общего образования равных возможностей для получения современного и качественного образования
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ОО, ЧОО
3739819,0
4541887,5
4908371,2
4898117,2
4915095,7
23003290,6
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3143135,8
3849193,0
4237427,0
4216559,0
4216559,0
19662873,8
краевой бюджет
489570,8
554693,7
525944,2
536558,2
553536,7
2660303,6
городской бюджет
107112,4
138000,8
145000,0
145000,0
145000,0
680113,2
внебюджетные источники
4.
Задача 2.1.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в МБ(А)ОО, ЧОО
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ОО, ЧОО
3706022,0
4527230,5
4893714,2
4883460,2
4900438,7
22910865,6
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3143135,8
3849193,0
4237427,0
4216559,0
4216559,0
19662873,8
краевой бюджет
455773,8
540036,7
511287,2
521901,2
538879,7
2567878,6
городской бюджет
107112,4
138000,8
145000,0
145000,0
145000,0
680113,2
внебюджетные источники
4.1.
Мероприятие 2.1.1.

Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в МБ(А)ОО
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ОО
3702676,3
4519989,0
4877005,4
4866883,2
4883861,7
22850415,6
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3139940,1
3842284,9
4220903,2
4200167,0
4200167,0
19603462,2
краевой бюджет
455623,8
539703,3
511102,2
521716,2
538694,7
2566840,2
городской бюджет
107112,4
138000,8
145000,0
145000,0
145000,0
680113,2
внебюджетные источники
4.2.
Мероприятие 2.1.2.
Предоставление субвенций ЧОО на реализацию государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
2021 - 2025 годы
Комитет, ЧОО
3195,7
6908,1
16523,8
16392,0
16392,0
59411,6
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3195,7
6908,1
16523,8
16392,0
16392,0
59411,6
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
4.3.
Мероприятие 2.1.3. Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ОО
150,0
260,0
185,0
185,0
185,0
965,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
150,0
260,0
185,0
185,0
185,0
965,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
4.4.
Мероприятие 2.1.4.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на функционирование вновь созданных учреждений образования до установления им муниципального задания
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ОО
0,0
73,4
0,0
0,0
0,0
73,4
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
73,4
0,0
0,0
0,0
73,4
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
5.
Задача 2.2.
Укрепление материально-технической базы МБ(А)ОО
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ОО
33797,0
14657,0
14657,0
14657,0
14657,0
92425,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
33797,0
14657,0
14657,0
14657,0
14657,0
92425,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
5.1.
Мероприятие 2.2.1.
Приобретение лабораторного, интерактивного, компьютерного, библиотечного оборудования МБ(А)ОО
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ОО
33797,0
14657,0
14657,0
14657,0
14657,0
92425,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
33797,0
14657,0
14657,0
14657,0
14657,0
92425,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и молодежной политики в городе Барнауле"
6.
Цель 3.
Увеличение доли детей, вовлеченных в систему дополнительного образования, за счет обеспечения доступности и качества предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования, развития активной жизненной позиции у молодежи
2021 - 2025 годы
Комитет, комитет по делам молодежи администрации города Барнаула, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР, ПОО, МБО ДО, ООВО, МАУ "ЦОО "Каникулы"
505923,5
583961,0
601473,4
602361,6
602786,6
2896506,1
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
26393,4
47159,1
44449,0
0,0
0,0
118001,5
краевой бюджет
436710,2
489342,6
507224,4
552561,6
552986,6
2538825,4
городской бюджет
42819,9
47459,3
49800,0
49800,0
49800,0
239679,2
внебюджетные источники
7.
Задача 3.1.
Обеспечение условий для эффективного развития сети дополнительного образования
2021 - 2025 годы
Комитет, МБО ДО
456385,2
532955,4
541689,5
542577,7
543002,7
2616610,5
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
26393,4
47159,1
44449,0
0,0
0,0
118001,5
краевой бюджет
387171,9
438337,0
447440,5
492777,7
493202,7
2258929,8
городской бюджет
42819,9
47459,3
49800,0
49800,0
49800,0
239679,2
внебюджетные источники
7.1.
Мероприятие 3.1.1. Укрепление материально - технической базы МБО ДО
2021 - 2025 годы
Комитет, МБО ДО
5640,0
689,9
1060,0
360,0
360,0
8109,9
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
5640,0
689,9
1060,0
360,0
360,0
8109,9
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
7.2.
Мероприятие 3.1.2. Развитие и поддержка детского технического творчества
2021 - 2025 годы
Комитет, МБО ДО
295,0
295,0
295,0
295,0
295,0
1475,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
295,0
295,0
295,0
295,0
295,0
1475,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
7.3.
Мероприятие 3.1.3.
Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях
2021 - 2025 годы
Комитет, МБО ДО
450095,2
531508,0
539979,5
541567,7
541992,7
2605143,1
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
26393,4
47159,1
44449,0
0,0
0,0
118001,5
краевой бюджет
380881,9
436889,6
445730,5
491767,7
492192,7
2247462,4
городской бюджет
42819,9
47459,3
49800,0
49800,0
49800,0
239679,2
внебюджетные источники
7.4.
Мероприятие 3.1.4.
Проведение комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни
2021 - 2025 годы
Комитет, МБО ДО
355,0
462,5
355,0
355,0
355,0
1882,5
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
355,0
462,5
355,0
355,0
355,0
1882,5
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
8.
Задача 3.2.
Обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, предусматривающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования
2021 - 2025 годы
Комитет, МБО ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы"
43998,6
32289,5
43499,7
43499,7
43499,7
206787,2
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
43998,6
32289,5
43499,7
43499,7
43499,7
206787,2
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
8.1.
Мероприятие 3.2.1.
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
2021 - 2025 годы
Комитет, МБО ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы"
43998,6
32289,5
43499,7
43499,7
43499,7
206787,2
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
43998,6
32289,5
43499,7
43499,7
43499,7
206787,2
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
9.
Задача 3.3.
Формирование комплексной системы гражданско-патриотического воспитания молодежи, интеграция молодежи в социокультурную жизнь общества
2021 - 2025 годы
Комитет, МБО ДО, МБ(А)ОО, ПОО, ООВО, комитет по делам молодежи администрации города Барнаула, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР
5539,7
18716,1
16284,2
16284,2
16284,2
73108,4
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
5539,7
18716,1
16284,2
16284,2
16284,2
73108,4
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
9.1.
Мероприятие 3.3.1.
Проведение городских культурно-массовых мероприятий, акций
2021 - 2025 годы
Комитет, МБО ДО МБ(А)ОО
2005,6
15005,0
11660,6
11660,6
11660,6
51992,4
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
2005,6
15005,0
11660,6
11660,6
11660,6
51992,4
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
9.2.
Мероприятие 3.3.2. Участие в конкурсах, соревнованиях, конференциях, олимпиадах различного уровня
2021 - 2025 годы
Комитет, МБО ДО
612,6
612,6
612,6
612,6
612,6
3063,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
612,6
612,6
612,6
612,6
612,6
3063,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
9.3.
Мероприятие 3.3.3. Проведение городских культурно-массовых мероприятий и акций в рамках реализации молодежной политики
2021 - 2025 годы
Комитет по делам молодежи администрации города Барнаула, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР, ПОО, ООВО, МБ(А)ОО, МБО ДО
2921,5
3098,5
3281,0
3281,0
3281,0
15863,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
2921,5
3098,5
3281,0
3281,0
3281,0
15863,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
9.4.
Мероприятие 3.3.4.
Участие учащихся в региональном и всероссийском этапах национального чемпионата "Профессионалы"
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ОО
0,0
0,0
730,0
730,0
730,0
2190,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
0,0
730,0
730,0
730,0
2190,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Подпрограмма "Организация отдыха и занятости детей в городе Барнауле"
10.
Цель 4.
Обеспечение доли детей 1 - 10 классов, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего количества учащихся 1 - 10 классов
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ОО, МБО ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы"
161268,9
216959,1
227860,8
227879,9
222879,9
1056848,6
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
75561,3
81466,3
75857,5
74561,3
74561,3
382007,7
краевой бюджет
41134,1
47821,3
60003,3
61318,6
56318,6
266595,9
городской бюджет
44573,5
87671,5
92000,0
92000,0
92000,0
408245,0
внебюджетные источники
11.
Задача 4.1.
Создание условий для обеспечения полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ОО, МБО ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы"
161268,9
216959,1
227860,8
227879,9
222879,9
1056848,6
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
75561,3
81466,3
75857,5
74561,3
74561,3
382007,7
краевой бюджет
41134,1
47821,3
60003,3
61318,6
56318,6
266595,9
городской бюджет
44573,5
87671,5
92000,0
92000,0
92000,0
408245,0
внебюджетные источники
11.1.
Мероприятие 4.1.1. Проведение профильных смен в ЗОЛ для различных категорий одаренных и социально активных детей, детей, состоящих на различных видах профилактического учета
2021 - 2025 годы
Комитет, МАУ "ЦОО "Каникулы"
2255,0
2140,6
3500,0
3500,0
3500,0
14895,6
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
2255,0
2140,6
3500,0
3500,0
3500,0
14895,6
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
11.2.
Мероприятие 4.1.2. Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ОО, МБО ДО
15005,0
14859,4
16615,6
16615,6
16615,6
79711,2
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
15005,0
14859,4
16615,6
16615,6
16615,6
79711,2
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
11.3.
Мероприятие 4.1.3.
Частичная оплата стоимости путевки в ЗОЛ для работников бюджетной сферы
2021 - 2025 годы
Комитет, МАУ "ЦОО "Каникулы"
3976,9
4217,4
4460,0
4460,0
4460,0
21574,3
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
3976,9
4217,4
4460,0
4460,0
4460,0
21574,3
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
11.4.
Мероприятие 4.1.4.
Предоставление услуги отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья
2021 - 2025 годы
Комитет, МАУ "ЦОО "Каникулы"
138982,0
185358,2
191585,2
191604,3
191604,3
899134,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
75561,3
75966,3
75857,5
74561,3
74561,3
376507,7
краевой бюджет
18847,2
21720,4
23727,7
25043,0
25043,0
114381,3
городской бюджет
44573,5
87671,5
92000,0
92000,0
92000,0
408245,0
внебюджетные источники
11.5.
Мероприятие 4.1.5.
Укрепление материально-технической базы МАУ "ЦОО "Каникулы"
2021 - 2025 годы
Комитет, МАУ "ЦОО "Каникулы"
1050,0
10383,5
11700,0
11700,0
6700,0
41533,5
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
5500,0
0,0
0,0
0,0
5500,0
краевой бюджет
1050,0
4883,5
11700,0
11700,0
6700,0
36033,5
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Подпрограмма "Совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников в городе Барнауле"
12.
Цель 5.
Сохранение доли молодых специалистов, прибывших в МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО и получивших муниципальные льготы, за счет создания условий для развития кадрового потенциала системы образования города Барнаула
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы"
8882,1
9337,0
10280,2
10286,2
10322,2
49107,7
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
8882,1
9337,0
10280,2
10286,2
10322,2
49107,7
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
13.
Задача 5.1.
Повышение мотивации работников к саморазвитию и совершенствованию профессиональной компетентности
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО
973,6
2057,1
1973,7
1973,7
1973,7
8951,8
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
973,6
2057,1
1973,7
1973,7
1973,7
8951,8
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
13.1.
Мероприятие 5.1.1. Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО
907,4
1640,9
1607,5
1607,5
1607,5
7370,8
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
907,4
1640,9
1607,5
1607,5
1607,5
7370,8
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
13.2.
Мероприятие 5.1.2. Организация один раз в год не менее двух поездок в другие города страны, проведение иных ежегодных конференций, слетов работников, издание информационно-методических сборников
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО
66,2
416,2
366,2
366,2
366,2
1581,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
66,2
416,2
366,2
366,2
366,2
1581,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
14.
Задача 5.2.
Обеспечение социальной поддержки работников
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы"
7908,5
7279,9
8306,5
8312,5
8348,5
40155,9
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
7908,5
7279,9
8306,5
8312,5
8348,5
40155,9
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
14.1.
Мероприятие 5.2.1. Осуществление единовременного денежного поощрения молодым специалистам, поступившим на работу в МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО
6330,5
5701,9
6734,5
6734,5
6734,5
32235,9
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
6330,5
5701,9
6734,5
6734,5
6734,5
32235,9
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
14.2.
Мероприятие 5.2.2. Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы"
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы"
1578,0
1578,0
1572,0
1578,0
1614,0
7920,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
1578,0
1578,0
1572,0
1578,0
1614,0
7920,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Подпрограмма "Комплексная безопасность в образовательных организациях, МАУ "ЦОО "Каникулы" в городе Барнауле"
15.
Цель 6.
Увеличение доли учащихся, обучающихся в МБ(А)ОО, отвечающих современным требованиям безопасности, за счет обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательных организаций во время их учебной и трудовой деятельности
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы", УЕЗ
1274454,9
1764688,3
2580660,1
1474107,9
637343,5
7731254,7
Всего, в том числе:
387000,0
827806,9
1463040,6
190606,3
0,0
2868453,8
федеральный бюджет
308687,4
462737,3
662131,7
868140,4
240977,4
2542674,2
краевой бюджет
578767,5
474144,1
455487,8
415361,2
396366,1
2320126,7
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
16.
Задача 6.1.
Обеспечение технической безопасности функционирования образовательных организаций, МАУ "ЦОО "Каникулы"
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы", УЕЗ
1085136,1
1694838,7
2486554,7
1404507,6
570161,8
7241198,9
Всего, в том числе:
387000,0
827806,9
1463040,6
190606,3
0,0
2868453,8
федеральный бюджет
308687,4
461379,3
662131,7
868140,4
240977,4
2541316,2
краевой бюджет
389448,7
405652,5
361382,4
345760,9
329184,4
1831428,9
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
16.1.
Мероприятие 6.1.1.
Обслуживание, ремонт, монтаж СПЗ, КТС, подготовка проектной документации и проведение пусконаладочных работ данных систем в образовательных организациях, МАУ "ЦОО "Каникулы"
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы"
28328,7
57084,8
0,0
0,0
0,0
85413,5
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
28328,7
57084,8
0,0
0,0
0,0
85413,5
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
16.2.
Мероприятие 6.1.2.
Реализация плана капитального ремонта по сохранению зданий и сооружений МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы"
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы"
231934,7
215079,9
129527,5
119150,0
114200,0
809892,1
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
231934,7
215079,9
129527,5
119150,0
114200,0
809892,1
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
16.3.
Мероприятие 6.1.3.
Реализация плана капитального ремонта по сохранению зданий и сооружений ЗОЛ
2021 - 2025 годы
Комитет, МБО ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы"
2890,0
8338,3
7500,0
7500,0
7500,0
33728,3
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
2890,0
8338,3
7500,0
7500,0
7500,0
33728,3
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
16.4.
Мероприятие 6.1.4.
Реализация плана текущего ремонта зданий и сооружений МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО
11471,8
12488,4
11700,0
10600,0
10200,0
56460,2
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
11471,8
12488,4
11700,0
10600,0
10200,0
56460,2
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
16.5.
Мероприятие 6.1.5.
Благоустройство прилегающих территорий образовательных организаций, МАУ "ЦОО "Каникулы"
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы"
75299,0
14864,3
13575,7
13575,7
13575,7
130890,4
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
75299,0
14864,3
13575,7
13575,7
13575,7
130890,4
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
16.6.
Мероприятие 6.1.6.
Снос аварийных объектов (хозяйственные постройки на территориях образовательных организаций)
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО
352,0
400,0
200,0
300,0
220,0
1472,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
352,0
400,0
200,0
300,0
220,0
1472,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
16.7.
Мероприятие 6.1.7.
Установка, замена, ремонт, обслуживание систем видеонаблюдения в образовательных организациях, МАУ "ЦОО "Каникулы"
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы"
7439,7
7534,4
0,0
0,0
0,0
14974,1
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
7439,7
7534,4
0,0
0,0
0,0
14974,1
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
16.8.
Мероприятие 6.1.8.
Реализация мероприятий по содействию созданию дополнительных мест в образовательных организациях, в том числе разработка проектно-сметной документации
2021 - 2025 годы
Комитет, УЕЗ, МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО
718851,9
924229,8
1993984,9
1165265,7
329779,9
5132112,2
Всего, в том числе:
387000,0
438990,1
1282849,5
190606,3
0,0
2299445,9
федеральный бюджет
308687,4
429757,2
604616,4
868140,4
240977,4
2452178,8
краевой бюджет
23164,5
55482,5
106519,0
106519,0
88802,5
380487,5
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
УЕЗ
677638,4
778944,5
1840465,9
1058746,7
240977,4
4596772,9
Всего, в том числе:
387000,0
438990,1
1236319,5
190606,3
0,0
2252915,9
федеральный бюджет
290638,4
339954,4
604146,4
868140,4
240977,4
2343857,0
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Комитет, МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО
41213,5
145285,3
153519,0
106519,0
88802,5
535339,3
Всего, в том числе:
0,0
0,0
46530,0
0,0
0,0
46530,0
федеральный бюджет
18049,0
89802,8
470,0
0,0
0,0
108321,8
краевой бюджет
23164,5
55482,5
106519,0
106519,0
88802,5
380487,5
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
16.9.
Мероприятие 6.1.9.
Ремонт и модернизация школьных стадионов в образовательных организациях, в том числе разработка проектно-сметной документации
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ОО
8568,3
10787,4
43500,0
14000,0
14000,0
90855,7
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
20000,0
0,0
0,0
20000,0
краевой бюджет
8568,3
10787,4
23500,0
14000,0
14000,0
70855,7
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
16.10.
Мероприятие 6.1.10.
Модернизация школьных систем образования
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ОО
0,0
437031,4
217706,4
0,0
0,0
654737,8
Всего, в том числе:
0,0
388816,8
180191,1
0,0
0,0
569007,9
федеральный бюджет
0,0
31622,1
37515,3
0,0
0,0
69137,4
краевой бюджет
0,0
16592,5
0,0
0,0
0,0
16592,5
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
16.11.
Мероприятие 6.1.11.
Обеспечение объектов охраной, системой оповещения и управления эвакуацией, техническими средствами охраны
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы"
0,0
7000,0
68860,2
74116,2
80686,2
230662,6
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
7000,0
68860,2
74116,2
80686,2
230662,6
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
17.
Задача 6.2.
Обеспечение мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, охране труда работников образовательных организаций, МАУ "ЦОО "Каникулы"
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы"
28798,3
26012,0
54365,4
43937,3
41518,7
194631,7
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
28798,3
26012,0
54365,4
43937,3
41518,7
194631,7
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
17.1.
Мероприятие 6.2.1.
Проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников образовательных организаций, МАУ "ЦОО "Каникулы"
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы"
23617,5
26012,0
54365,4
43937,3
41518,7
189450,9
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
23617,5
26012,0
54365,4
43937,3
41518,7
189450,9
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
17.2.
Мероприятие 6.2.2.
Выполнение мероприятий, связанных с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции
2021 - 2025 годы
МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы"
5180,8
0,0
0,0
0,0
0,0
5180,8
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
5180,8
0,0
0,0
0,0
0,0
5180,8
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
18.
Задача 6.3.
Улучшение материально-технической базы МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО
78158,4
36491,9
29240,0
15163,0
15163,0
174216,3
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
1358,0
0,0
0,0
0,0
1358,0
краевой бюджет
78158,4
35133,9
29240,0
15163,0
15163,0
172858,3
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
18.1.
Мероприятие 6.3.1
Приобретение мебели, инвентаря, нового технологического, учебного оборудования и пусконаладочные работы по его подключению для МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО
78158,4
21332,6
24040,0
15163,0
15163,0
153857,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
1358,0
0,0
0,0
0,0
1358,0
краевой бюджет
78158,4
19974,6
24040,0
15163,0
15163,0
152499,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
18.2.
Мероприятие 6.3.2.
Приобретение автотранспорта для организации перевозок детей
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ОО
0,0
15159,3
5200,0
0,0
0,0
20359,3
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
15159,3
5200,0
0,0
0,0
20359,3
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
19.
Задача 6.4.
Сокращение объемов потребления энергоресурсов путем снижения тепловых потерь
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО
82362,1
7345,7
10500,0
10500,0
10500,0
121207,8
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
82362,1
7345,7
10500,0
10500,0
10500,0
121207,8
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
19.1.
Мероприятие 6.4.1.
Замена оконных блоков
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО
81772,6
7345,7
10500,0
10500,0
10500,0
120618,3
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
81772,6
7345,7
10500,0
10500,0
10500,0
120618,3
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
19.2.
Мероприятие 6.4.2.
Модернизация системы теплоснабжения
2021 - 2025 годы
МБ(А)ДОО
589,5
0,0
0,0
0,0
0,0
589,5
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
589,5
0,0
0,0
0,0
0,0
589,5
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Мероприятия, не включенные в подпрограммы
20.
Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий
2021 - 2025 годы
Комитет
29953,8
31973,3
34496,7
34496,7
34496,7
165417,2
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
29953,8
31973,3
34496,7
34496,7
34496,7
165417,2
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
21.
Функционирование централизованной бухгалтерии и технико-эксплуатационного отдела
2021 - 2025 годы
Комитет
141542,6
154491,1
165211,8
165211,8
165211,8
791669,1
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
141542,6
154491,1
165211,8
165211,8
165211,8
791669,1
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
22.
Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2021 - 2025 годы
Комитет
222377,0
262246,0
272114,0
272114,0
272114,0
1300965,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
222377,0
262246,0
272114,0
272114,0
272114,0
1300965,0
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
23.
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МБ(А)ДОО
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ДОО
76189,0
78267,0
81065,0
81065,0
81065,0
397651,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
76189,0
78267,0
81065,0
81065,0
81065,0
397651,0
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
24.
Компенсация (меры социальной поддержки) на питание учащимся, нуждающимся в социальной поддержке, обучающимся в МБ(А)ОО
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ОО
16688,8
8676,1
12025,8
12025,8
12025,8
61442,3
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16028,6
0,0
0,0
0,0
0,0
16028,6
краевой бюджет
660,2
8676,1
12025,8
12025,8
12025,8
45413,7
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
25.
Компенсация части первоначального взноса банковской процентной ставки по ипотечному кредиту, выдаваемому молодым учителям
2021 - 2025 годы
Комитет
350,4
259,2
280,0
260,0
260,0
1409,6
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
350,4
259,2
280,0
260,0
260,0
1409,6
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
26.
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам МБ(А)ОО, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ОО
270240,0
275377,0
279459,4
280024,1
280024,1
1385124,6
Всего, в том числе:
270240,0
275377,0
279459,4
280024,1
280024,1
1385124,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
27.
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в МБ(А)ОО
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ОО
374556,80
425719,80
494786,70
494786,60
472468,20
2262318,1
Всего, в том числе:
367144,60
403914,90
470780,00
470779,90
448684,70
2161304,1
федеральный бюджет
3708,60
4080,00
4755,40
4755,40
4532,20
21831,6
краевой бюджет
3703,60
17724,90
19251,30
19251,30
19251,30
79182,4
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
внебюджетные источники
28.
Оказание мер поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении на педагогических специальностях по программам высшего образования
2021 - 2025 годы
Комитет
432,0
570,0
1572,0
1572,0
1572,0
5718,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
432,0
570,0
1572,0
1572,0
1572,0
5718,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
29.
Погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО
438,4
2871,0
1700,0
1700,0
1700,0
8409,4
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
438,4
2871,0
1700,0
1700,0
1700,0
8409,4
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
30.
Осуществление грантовой поддержки социально значимых проектов в сфере образования
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО
0,0
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
6000,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
6000,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
31.
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций, не проживающих в данных организациях
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ОО
0,0
17457,80
19432,00
19432,00
19439,00
75760,8
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
17223,00
19432,00
19432,00
19439,00
75526,0
краевой бюджет
0,0
234,8
0,0
0,0
0,0
234,8
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
32.
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
2021 - 2025 годы
Комитет, МБ(А)ОО
0,0
6496,3
20188,8
19901,3
19901,3
66487,7
Всего, в том числе:
0,0
6431,3
19987,2
19701,6
19701,6
65821,7
федеральный бюджет
0,0
65,0
201,6
199,7
199,7
666,0
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Итого по мероприятиям, не включенным в Подпрограммы
1132768,8
1264404,6
1384332,2
1384589,3
1362277,9
6528372,8
Всего, в том числе:
637384,6
685723,2
770226,6
770505,6
748410,4
3612250,4
федеральный бюджет
318653,6
362140,2
377848,0
377826,1
377609,9
1814077,8
краевой бюджет
176730,6
216541,2
236257,6
236257,6
236257,6
1102044,6
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Итого по Программе
11206866,8
13603188,3
15146668,8
14041990,9
13198005,2
67196720,0
Всего, в том числе:
1024384,6
1513530,1
2233267,2
961111,9
748410,4
6480704,2
федеральный бюджет
6375359,9
7864304,9
8569101,4
8597177,8
7969798,6
39375742,6
краевой бюджет
3015830,2
3310210,9
3383400,2
3522801,2
3518896,2
16751138,7
городской бюджет
791292,1
915142,4
960900,0
960900,0
960900,0
4589134,5
внебюджетные источники





Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 22 марта 2023 г. в„– 363

Приложение 9
к муниципальной программе
"Развитие образования
и молодежной политики
города Барнаула"

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Источники и направления расходов
Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2024 год
Всего:
1
2
3
4
5
6
7
Всего финансовых затрат, в том числе:
11206866,8
13603188,3
15146668,8
14041990,9
13198005,2
67196720,0
из городского бюджета
3015830,2
3310210,9
3383400,2
3522801,2
3518896,2
16751138,7
из краевого бюджета
6375359,9
7864304,9
8569101,4
8597177,8
7969798,6
39375742,6
из федерального бюджета
1024384,6
1513530,1
2233267,2
961111,9
748410,4
6480704,2
из внебюджетных источников
791292,1
915142,4
960900,0
960900,0
960900,0
4589134,5
Капитальные вложения, в том числе:
718851,9
924229,8
1993984,9
1165265,7
329779,9
5132112,2
из городского бюджета
23164,5
55482,5
106519,0
106519,0
88802,5
380487,5
из краевого бюджета
308687,4
429757,2
604616,4
868140,4
240977,4
2452178,8
из федерального бюджета
387000,0
438990,1
1282849,5
190606,3
0,0
2299445,9
из внебюджетных источников
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы, в том числе:
10488014,9
12678958,5
13152683,9
12876725,2
12868225,3
62064607,8
из городского бюджета
2992665,7
3254728,4
3276881,2
3416282,2
3430093,7
16370651,2
из краевого бюджета
6066672,5
7434547,7
7964485
7729037,4
7728821,2
36923563,8
из федерального бюджета
637384,6
1074540,0
950417,7
770505,6
748410,4
4181258,3
из внебюджетных источников
791292,1
915142,4
960900,0
960900,0
960900,0
4589134,5


------------------------------------------------------------------