Типы документов



Постановление Администрации города Барнаула от 02.03.2023 N 291 "О внесении изменений в постановление администрации города от 26.09.2017 N 1988 "



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 марта 2023 г. в„– 291

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 26.09.2017 в„– 1988 (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ОТ 28.02.2022 в„– 264)

В соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 02.12.2022 в„– 41 "О бюджете города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", постановлением администрации города от 03.04.2014 в„– 635 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ" администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 26.09.2017 в„– 1988 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2018 - 2028 годы" (в редакции постановления от 28.02.2022 в„– 264) следующие изменения:
1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
"5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.";
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Раздел "Паспорт муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2018 - 2028 годы" изложить в новой редакции (приложение 1);
1.2.2. Подраздел 2.3 раздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации" изложить в следующей редакции:

"2.3. Конечные результаты реализации Программы

Конечными результатами реализации Программы к 2028 году являются:
обеспечение динамики поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города к уровню 2017 года (без учета доходов от продажи материальных и нематериальных активов, от компенсации затрат бюджетов городских округов) в размере 183,2%;
обеспечение доли расходов, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме бюджета города не менее 85,0%;
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по приоритетным направлениям расходования средств бюджета города, утверждаемым правовыми актами администрации города, в общем объеме расходов бюджета города;
обеспечение соотношения количества фактически проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) к количеству запланированных в сфере внутреннего муниципального финансового контроля не менее 95,0%;
обеспечение соблюдения установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации требований по срокам внесения проекта бюджета города и отчета о его исполнении в представительный орган;
обеспечение количества публикаций о бюджете и бюджетном процессе в средствах массовой информации и сети Интернет не менее 177 в год.
Сведения об индикаторах Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.";
1.2.3. Раздел 4 "Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 816552,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 46574,2 тыс. рублей;
2019 год - 53805,9 тыс. рублей;
2020 год - 54859,5 тыс. рублей;
2021 год - 63720,2 тыс. рублей;
2022 год - 71870,9 тыс. рублей;
2023 год - 89290,0 тыс. рублей;
2024 год - 87780,2 тыс. рублей;
2025 год - 87162,8 тыс. рублей;
2026 год - 87162,8 тыс. рублей;
2027 год - 87162,8 тыс. рублей;
2028 год - 87162,8 тыс. рублей,
в том числе за счет средств краевого бюджета - 4677,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 4677,3 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств городского бюджета - 811874,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 46574,2 тыс. рублей;
2019 год - 49128,6 тыс. рублей;
2020 год - 54859,5 тыс. рублей;
2021 год - 63720,2 тыс. рублей;
2022 год - 71870,9 тыс. рублей;
2023 год - 89290,0 тыс. рублей;
2024 год - 87780,2 тыс. рублей;
2025 год - 87162,8 тыс. рублей;
2026 год - 87162,8 тыс. рублей;
2027 год - 87162,8 тыс. рублей;
2028 год - 87162,8 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, приведен в приложении 3 к Программе.";
1.3. Приложения 1, 2, 3 к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2018 - 2028 годы" изложить в новой редакции (приложения 2, 3, 4).
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование постановления в газете "Вечерний Барнаул" и официальном сетевом издании "Правовой портал администрации г. Барнаула".
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города
В.Г.ФРАНК





Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 2 марта 2023 г. в„– 291

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
ГОРОДА БАРНАУЛА НА 2018 - 2028 ГОДЫ" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

Ответственный исполнитель Программы
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула
Соисполнители Программы
МКУ "Управление централизованного учета и финансового анализа"
Участники Программы

Подпрограммы Программы

Программно-целевые инструменты Программы

Цель Программы
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Барнаула
Задачи Программы
Повышение качества управления бюджетным процессом в городе Барнауле;
повышение открытости и прозрачности бюджета города и бюджетного процесса для общества
Индикаторы Программы
Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города (без учета доходов от продажи материальных и нематериальных активов, от компенсации затрат бюджетов городских округов);
доля расходов, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме бюджета города;
доля просроченной кредиторской задолженности по приоритетным направлениям расходования средств бюджета города, утверждаемым правовыми актами администрации города, в общем объеме расходов бюджета города;
соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) к количеству запланированных в сфере внутреннего муниципального финансового контроля;
соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации требований по срокам внесения проекта бюджета города и отчета о его исполнении в представительный орган;
количество публикаций о бюджете и бюджетном процессе в средствах массовой информации и сети Интернет
Сроки и этапы реализации Программы
2018 - 2028 годы без деления на этапы
Объемы финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 816552,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 46574,2 тыс. рублей;
2019 год - 53805,9 тыс. рублей;
2020 год - 54859,5 тыс. рублей;
2021 год - 63720,2 тыс. рублей;
2022 год - 71870,9 тыс. рублей;
2023 год - 89290,0 тыс. рублей;
2024 год - 87780,2 тыс. рублей;
2025 год - 87162,8 тыс. рублей;
2026 год - 87162,8 тыс. рублей;
2027 год - 87162,8 тыс. рублей;
2028 год - 87162,8 тыс. рублей,
в том числе за счет средств краевого бюджета - 4677,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 4677,3 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств городского бюджета - 811874,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 46574,2 тыс. рублей;
2019 год - 49128,6 тыс. рублей;
2020 год - 54859,5 тыс. рублей;
2021 год - 63720,2 тыс. рублей;
2022 год - 71870,9 тыс. рублей;
2023 год - 89290,0 тыс. рублей;
2024 год - 87780,2 тыс. рублей;
2025 год - 87162,8 тыс. рублей;
2026 год - 87162,8 тыс. рублей;
2027 год - 87162,8 тыс. рублей;
2028 год - 87162,8 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период
Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация Программы позволит обеспечить к 2028 году:
динамику поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города к уровню 2017 года (без учета доходов от продажи материальных и нематериальных активов, от компенсации затрат бюджетов городских округов) в размере 183,2%;
долю расходов, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме бюджета города не менее 85,0%;
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по приоритетным направлениям расходования средств бюджета города, утверждаемым правовыми актами администрации города, в общем объеме расходов бюджета города;
соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) к количеству запланированных в сфере внутреннего муниципального финансового контроля не менее 95,0%;
соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации требований по срокам внесения проекта бюджета города и отчета о его исполнении в представительный орган;
количество публикаций о бюджете и бюджетном процессе в средствах массовой информации и сети Интернет не менее 177 в год





Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 2 марта 2023 г. в„– 291

Приложение 1
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами города Барнаула
на 2018 - 2028 годы"

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

в„– п/п
Наименование индикатора Программы
Ед. изм.
Значение по годам
2016 факт
2017 факт
годы реализации Программы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.
Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города (без учета доходов от продажи материальных и нематериальных активов, от компенсации затрат бюджетов городских округов) <*>
%
96,6
103,1
105,0
110,2
119,3
135,0
151,9
166,3
174,3
183,2
183,2
183,2
183,2
2.
Доля расходов, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме бюджета города
%
86,4
89,5
не менее 80
не менее 85
не менее 85
не менее 85
не менее 85
не менее 85
не менее 85
не менее 85
не менее 85
не менее 85
не менее 85
3.
Доля просроченной кредиторской задолженности по приоритетным направлениям расходования средств бюджета города, утверждаемым правовыми актами администрации города, в общем объеме расходов бюджета города
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) к количеству запланированных в сфере внутреннего муниципального финансового контроля
%
107,0
105,7
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
5.
Соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации требований по срокам внесения проекта бюджета города и отчета о его исполнении в представительный орган
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
6.
Количество публикаций о бюджете и бюджетном процессе в средствах массовой информации и сети Интернет
публикация
121
182
не менее 189
не менее 191
не менее 170
не менее 161
не менее 179
не менее 177
не менее 177
не менее 177
не менее 177
не менее 177
не менее 177

--------------------------------
<*> Значение индикатора "Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города (без учета доходов от продажи материальных и нематериальных активов, от компенсации затрат бюджетов городских округов)" рассчитано в 2016 - 2017 годах к уровню 2014 года (без учета доходов от оказания платных услуг, плата за негативное воздействие на окружающую среду переведена в сопоставимые условия), в 2018 - 2028 годах - к факту 2017 года.





Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 2 марта 2023 г. в„– 291

Приложение 2
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами города Барнаула
на 2018 - 2028 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Цель, задача мероприятия
Срок реализации
Ответственный исполнитель программы
Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей
Источники финансирования
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.
Цель - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Барнаула
2018 - 2028 годы
КФНКП
46574,2
53805,9
54859,5
63720,2
71870,9
89290,0
87780,2
87162,8
87162,8
87162,8
87162,8
816552,1
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
4677,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4677,3
краевой бюджет
46574,2
49128,6
54859,5
63720,2
71870,9
89290,0
87780,2
87162,8
87162,8
87162,8
87162,8
811874,8
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
2.
Задача 1. Повышение качества управления бюджетным процессом в городе Барнауле
2018 - 2028 годы
КФНКП
46484,2
53616,9
54775,5
63630,2
71870,9
89157,0
87647,2
87029,8
87029,8
87029,8
87029,8
815301,1
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
4677,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4677,3
краевой бюджет
46484,2
48939,6
54775,5
63630,2
71870,9
89157,0
87647,2
87029,8
87029,8
87029,8
87029,8
810623,8
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
2.1.
Мероприятие 1.1. Обеспечение функций, возложенных на комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула
2018 - 2028 годы
КФНКП
39727,2
45249,9
46238,6
52505,7
55915,8
60220,2
60219,9
60284,1
60284,1
60284,1
60284,1
601213,7
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
4677,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4677,3
краевой бюджет
39727,2
40572,6
46238,6
52505,7
55915,8
60220,2
60219,9
60284,1
60284,1
60284,1
60284,1
596536,4
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
2.2.
Мероприятие 1.2. Обеспечение функционирования, модернизации и технической поддержки информационных систем бюджетного процесса города
2018 - 2028 годы
КФНКП
6757,0
8367,0
8536,9
11124,5
11149,1
11572,2
11081,7
11416,7
11416,7
11416,7
11416,7
114255,2
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0,
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
6757,0
8367,0
8536,9
11124,5
11149,1
11572,2
11081,7
11416,7
11416,7
11416,7
11416,7
114255,2
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
2.3.
Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
2018 - 2028 годы
КФНКП
0,0
0,0
0,0
0,0
4806,0
17364,6
16345,6
15329,0
15329,0
15329,0
15329,0
99832,2
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
4806,0
17364,6
16345,6
15329,0
15329,0
15329,0
15329,0
99832,2
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
3.
Задача 2. Повышение открытости и прозрачности бюджета города и бюджетного процесса для общества
2018 - 2028 годы
КФНКП
90,0
189,0
84,0
90,0
0,0
133,0
133,0
133,0
133,0
133,0
133,0
1251,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
90,0
189,0
84,0
90,0
0,0
133,0
133,0
133,0
133,0
133,0
133,0
1251,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
3.1.
Мероприятие 2.1. Размещение информации о бюджете и бюджетном процессе в средствах массовой информации и сети Интернет
2018 - 2028 годы

90,0
189,0
84,0
90,0
0,0
133,0
133,0
133,0
133,0
133,0
133,0
1251,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
90,0
189,0
84,0
90,0
0,0
133,0
133,0
133,0
133,0
133,0
133,0
1251,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники

Принятые сокращения:
КФНКП - комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула.





Приложение 4
к Постановлению
администрации города
от 2 марта 2023 г. в„– 291

Приложение 3
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами города Барнаула
на 2018 - 2028 годы"

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Источники и направления расходов
Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего финансовых затрат, в том числе:
46574,2
53805,9
54859,5
63720,2
71870,9
89290,0
87780,2
87162,8
87162,8
87162,8
87162,8
816552,1
из городского бюджета
46574,2
49128,6
54859,5
63720,2
71870,9
89290,0
87780,2
87162,8
87162,8
87162,8
87162,8
811874,8
из краевого бюджета
0,0
4677,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4677,3
из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из внебюджетных источников
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капитальные вложения, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из городского бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из краевого бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из внебюджетных источников
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы, в том числе:
46574,2
53805,9
54859,5
63720,2
71870,9
89290,0
87780,2
87162,8
87162,8
87162,8
87162,8
816552,1
из городского бюджета
46574,2
49128,6
54859,5
63720,2
71870,9
89290,0
87780,2
87162,8
87162,8
87162,8
87162,8
811874,8
из краевого бюджета
0,0
4677,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4677,3
из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из внебюджетных источников
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


------------------------------------------------------------------